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老师你好 我们是物流公司,之前买的车原值是903271元,折旧了有858107.45元,残值有45163.55元,现在我们把车给卖掉了,卖车卖了有186000元,请问这样的话要怎么入账做分录呢

2025-10-13 08:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-13 08:15

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-10-13 08:19

您好,1.先算车账面净值:903271-858107.45=45163.55元(和残值一致);2.第一步转清理:借固定资产清理45163.55、借累计折旧858107.45,贷固定资产——车辆903271(借贷相等);3.第二步收车款算增值税:一般纳税人(抵过进项)按13%算,不含税收入186000÷1.13≈164601.77,增值税≈21398.23,分录借银行存款186000,贷固定资产清理164601.77、贷应交税费——应交增值税(销项税额)21398.23(借贷相等);没抵进项或小规模按3%减按2%算,不含税收入186000÷1.03≈180582.52,增值税≈3611.65,分录借银行存款186000,贷固定资产清理180582.52、贷应交税费——应交增值税(简易计税)3611.65(借贷相等),减征1%增值税≈1805.83,借应交税费——应交增值税(简易计税)1805.83,贷其他收益1805.83;4.第三步结转收益:13%税率时收益164601.77-45163.55=119438.22,分录借固定资产清理119438.22,贷资产处置损益119438.22(借贷相等);3%减按2%时收益180582.52-45163.55=135418.97,分录借固定资产清理135418.97,贷资产处置损益135418.97(借贷相等);5.留存凭证,增值税正常申报,收益算进企业所得税。

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快账用户7034 追问 2025-10-13 08:36

老师 我是做进内账里面 我可以不计算增值税的情况下,我可以这样操作吗?就是借:固定资产清理 45163.55 累计折旧 858107.45  贷:固定资产903271 借银行存款 186000 贷固定资产清理45163.55 营业外收入140836.45 可以这样做吗

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齐红老师 解答 2025-10-13 08:38

 您好,内账不计算增值税时,这样操作能简化记录,第一步转固定资产清理的分录(借固定资产清理45163.55、借累计折旧858107.45、贷固定资产903271)是对的,但第二步收存款的分录建议调整为“借银行存款186000、贷固定资产清理186000”,再做“借固定资产清理140836.45、贷营业外收入140836.45”,这样能通过固定资产清理科目清晰体现收支,最终结果和你想的一致,内账里也更规范。

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快账用户7034 追问 2025-10-13 08:48

那个残值45163.55后面就不需要做了是吗

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快账用户7034 追问 2025-10-13 08:49

如果我全部车都卖了 资产负债表里面的固定资产是不是就会清为0了

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齐红老师 解答 2025-10-13 09:43

不好意思,刚才去开会了

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齐红老师 解答 2025-10-13 09:47

 您好,残值45163.55元已通过“借固定资产清理45163.55”转入清理科目,后续结转完损益后就不需要再单独处理;如果公司全部车辆都卖了,且已针对每辆车做了“转清理-收款项-结转损益”的完整分录,把所有车辆的原值和累计折旧都冲销完毕,那资产负债表中的“固定资产”项目余额就会清为0。

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