您好,根据您的题目,借银行存款2000贷固定资产清理,应交税费应交增值税,借固定资产清理,累计折旧291974.4,贷固定资产433839.8,借固定资产清理,贷资产处置损益

老师,我们固定资产包含了牌照钱,现在折旧完了,还剩净值11850,然后我把车子卖了,牌照没有卖,卖了10万,现在我该怎么做分录,怎么转入固定资产清理,这个金额怎么算 如果开发票,发票要怎么开,对应的金额怎么入账
老师,1.公司已经计提完折旧的车辆出售给其他公司10万,这个票要怎么开啊,不含税金额和含税金额分别是多少 2.我们7月把车卖了,但是没有开票,这个要怎么做分录
老师,我们公司3年前买了一辆车,然后现在卖了,我们是一般码税人,之前抵扣了,然后折旧也差不多折完了,现在我这边会计需要什么手续做账,还要怎么做账,用交税么,老师,说的详细些
老师,我们是物流公司,把车卖了,卖了2千,之前是433839.81,折旧了291974.4,剩下14多万没有折旧,我现在要怎么做账,怎么冲之前的,然后这2千要怎么做账,我下个月是不是还要申报这2千,完整分录
你好,老师,物流公司,固定资产基本都是车辆,有3千多万,然后之前的会计折旧年限弄成10年,太长了,税务局不是有最低年限4年吗?我可以做账的时候,把折旧年限改成4年的吗?实务操作中,可以实现不?有没有什么风险,这样一加速折旧,折旧金额会多出一百来万
机械设备大额维修怎么账务处理
老师,进项比销售高会有风险嘛
职工福利6000是在所得税汇算清缴里面填实际发生额还是账载金额?
老师,请问去年没有利润分配,今年汇算清缴,能直接写借方本年利润,贷方银行存款吗
麻烦问一下郭老师,在吗?
老师,我想问下我们是电商公司,开票和取票都会延后一个月,现在5月份我变为一般纳税人,5月份的发票我要按一般纳税人的税率开具了,5月份取得发票的时候能不能按一般纳税人专票取得呢?税率能不能抵扣,电商都是这样的
老师,去年暂估成本有800元没到票,汇算清缴调出补税了,请问补税做账外,这800元怎么处理,年底暂估分录是借:主营业务成本 贷其他应付款暂估
注册公司时,工商局电联我说我的字号是限制字号,需要写一张说明,让我查与哪家公司的字号关联关系并写张说明,我怎么查询呢?怎么写呢
9610报关模式无法提供独立报关单吗?
老师我刚刚问的那个问题我去咨询了,就是说新税收政策明确规定机票代理人的销售额的计算口径,以余额确认销售额,那么申报表就不需要填写附件资料一了,那么按照以前的税收政策是需要填写附件资料一的,那么这两个销售额的口径发生了巨大的改变,按照之前的政策的话那么几乎所有的机票代理人都是一般纳税人,按照新的口径的话只有一部分会变成一般纳税人,那么我想问确实是这样吗
那剩下的14万没折旧的怎么做账
您好,最好转入资产处置损益科目
就是借,固定资产清理,贷,资产处置损益14万
老师是这样么
您好,资产处置损益金额是贷方负数