您好,根据您的题目,借银行存款2000贷固定资产清理,应交税费应交增值税,借固定资产清理,累计折旧291974.4,贷固定资产433839.8,借固定资产清理,贷资产处置损益

老师,我们固定资产包含了牌照钱,现在折旧完了,还剩净值11850,然后我把车子卖了,牌照没有卖,卖了10万,现在我该怎么做分录,怎么转入固定资产清理,这个金额怎么算 如果开发票,发票要怎么开,对应的金额怎么入账
老师,1.公司已经计提完折旧的车辆出售给其他公司10万,这个票要怎么开啊,不含税金额和含税金额分别是多少 2.我们7月把车卖了,但是没有开票,这个要怎么做分录
老师,我们公司3年前买了一辆车,然后现在卖了,我们是一般码税人,之前抵扣了,然后折旧也差不多折完了,现在我这边会计需要什么手续做账,还要怎么做账,用交税么,老师,说的详细些
老师,我们是物流公司,把车卖了,卖了2千,之前是433839.81,折旧了291974.4,剩下14多万没有折旧,我现在要怎么做账,怎么冲之前的,然后这2千要怎么做账,我下个月是不是还要申报这2千,完整分录
你好,老师,物流公司,固定资产基本都是车辆,有3千多万,然后之前的会计折旧年限弄成10年,太长了,税务局不是有最低年限4年吗?我可以做账的时候,把折旧年限改成4年的吗?实务操作中,可以实现不?有没有什么风险,这样一加速折旧,折旧金额会多出一百来万
老师,您好,企业在清算前,应付账款借方有余额,需要补交进项税吗?
资产负债表期末余额减去年初余额等于利润表里的什么?
本月只有进项税额没有销项税额,月末还用结转增值税吗
你好老师 印花税计提需要付清单吗
老师,我A公司的研发设备卖给了B公司,但是还是会借用这几台设备研发使用一下,那折旧的话A公司不用提了吧
张三是甲公司派乙公司人员,张三工资社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
小规模公司车子固定资产原价559649元累计折旧456571.44元 卖出180000元,该怎么写分录
在实际工作中,什么都没有的情况下可以暂估成本吗
老师,去年12月忘记计提所得税了,怎么办呢?
老师香学校配送食材,成本应该占收入的多少合理
那剩下的14万没折旧的怎么做账
您好,最好转入资产处置损益科目
就是借,固定资产清理,贷,资产处置损益14万
老师是这样么
您好,资产处置损益金额是贷方负数