同学,你好
之前无票收入
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销
后开票
借:应收账款 负数
贷:主营业务收入 负数
应交税费-应交增值税-销 负数
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销
老师,请问确认无票收入了,后期又开发票了,怎么做账务处理?
请问我上月已经报了无票收入,然后这个月又把无票收入的发票开出来了,那要怎么申报呢
老师,上个月我申报了无票收入 后面客户又要开票了 票开了我要怎么做账呢,什么申报呢,
老师,无票收入申报交税后,后面又开票了怎么报税呢?
老师,小规模前期确认了无票收入申报,后期又开票了,怎么改申报表,去税局更改吗
开票了,报税填负数是吗?
同学,你好
你这个一正一负,就抵消了,不是负数
什么一正一负?之前未开票31万,税交了,现在开票了31万,不是还要报一次税?
同学,你好
不是呀。你红冲是负数,开票是正数,不就是
你这个
同学,你好
不是呀。你红冲是负数,开票是正数,不就是一正一负,就抵消了