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老师,请问公司是一般纳税人,实际经营是销售商品的,然后卖了一辆手车,开了二手车发票出去,报税时附列表一的数据是填写在无票收入那一栏吗?按照13个点算

2025-10-13 14:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-13 14:45

是的,就是那样处理的哈

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是使用过固定资产吗,你这个去代开这个发票当时交增值税??不是吧?我看同行说的是拿自己开普通发票或者专票去换二手车销售统一发票,但是这个不需要交税,你确定交税吗,有完税证明吗?
2020-09-10
同学,你好 按无票收入申报 你出售多少钱,就按照多少钱缴纳增值税
2024-08-05
单位开不开都可以的,但是一样交税,你看对方需要你们单位开发票吧 一般纳税人13%的。
2022-04-19
差异原因:税务申报收入是按二手车交易价格换算的不含税金额,用于足额征增值税。会计上固定资产清理金额是按会计准则,考虑多种因素计算的处置收益或损失,计算口径和目的不同导致差异。 处理方式 增值税申报:按税务局要求的 176991.15 申报缴纳增值税。 会计核算:正确区分处置收益和差异,在附注披露差异原因。计算所得税时注意对应纳税所得额的影响。 调整建议:设过渡性科目记录差异,如 “递延所得税资产 / 负债” 或 “待处理财产损溢 - 税务与会计差异”,后续合适时清理调整。
2024-12-20
你好,是的,税款是企业自己按照增值税的申报期申报的。
2022-11-25
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