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老师,我们上年收到一张货物运输代理费是免税发票,今年税局要求开回有税点的,现已经重开6%税点的发票,货物运输代理费分录应该怎么做呢,账套里面又没有以前年度损益这个科目。

2025-10-13 19:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-13 19:58

冲销上年收到免税发票的分录(假设上年记 “管理费用 / 销售费用”):借:应付账款(或银行存款,看上年付款方式)贷:利润分配 —— 未分配利润(冲减上年费用,调增留存收益) 重做今年收到 6% 含税发票的分录:借:利润分配 —— 未分配利润(按价税合计确认费用,调减留存收益)贷:应付账款(或银行存款,与上步对应) (若涉及进项税可抵扣,需拆分 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额)”,分录为:借:利润分配 —— 未分配利润(不含税金额)应交税费 —— 应交增值税(进项税额)(税额)贷:应付账款(价税合计))

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冲销上年收到免税发票的分录(假设上年记 “管理费用 / 销售费用”):借:应付账款(或银行存款,看上年付款方式)贷:利润分配 —— 未分配利润(冲减上年费用,调增留存收益) 重做今年收到 6% 含税发票的分录:借:利润分配 —— 未分配利润(按价税合计确认费用,调减留存收益)贷:应付账款(或银行存款,与上步对应) (若涉及进项税可抵扣,需拆分 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额)”,分录为:借:利润分配 —— 未分配利润(不含税金额)应交税费 —— 应交增值税(进项税额)(税额)贷:应付账款(价税合计))
2025-10-13
已经10月份了,改在今年吧 借管理费用-运费9818.18 贷应交税费应交增值税进项税转出9818.18
2020-10-14
你好,你单位给对方材料,对方给你加工是吗?如果是的话,借委托加工物资 应交税费,应交增值税进项 贷应付账款, 加工完毕了没有?当时货物收回来了吗?
2024-03-13
同学,你好 按照劳务报酬申报个税,还需要对方提供发票才可以
2025-04-22
同学您好,您可以做在2020.2的时候可以先做一个负数冲了,然后再根据发票做一遍,实际就是一正一负冲了
2020-09-18
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