外账:不建议直接冲成本,需按实质处理: 先红字冲销上学期误记 “给学校出库” 的分录(借:主营业务成本 - 853,贷:库存商品 - 853); 再做食堂领用(视同福利):借:应付职工薪酬 - 福利费 853,贷:库存商品 853; 扣除供应商货款时:借:应付账款 - 供应商 853,贷:应付职工薪酬 - 福利费 853。 内账:思路可行,需先补步骤: 红字冲销上学期 “食堂领用” 记录(借:管理费用 - 福利费 - 853,贷:库存商品 - 853); 再做:借:管理费用 - 福利费 853,贷:应付账款 - 供应商 853。

我是做超市财务费,我现在有个问题,我的商品A是联营的,就是拿过来卖,我超市不用管A的库存,只是按照A每月的销售额的20%来确认我自己的收入,我的商品B与A唯一不一样的地方是,B我需要管库存数量,但不需要看库存总金额,这个时候A商品的公司被称为联营供应商,B的供应商则被称为代销供应商,对于这个A与B商品的做账方式,我咨询过税务局,税务局的解释简单粗暴,他们说A与B不属于受托代销商品,也不用那么复杂,因为我虽然都会提成20%,但是另外80%我会返还给供应商,其实这80%就相当于是我付的进价,与普通商品购销不一样的是,别人先买进来在卖,而我的A和B是属于先卖了再买进,说他们其实也是我的商品,税务局的解释颠覆了我的会计知识,而且我看我公司的进销存系统,联营和代销商品居然都有销售成本,而且这个成本还都是那返还的80%,系统的负责人说,谁说联营和代销没有成本结转,产生了收入就必须有成本配比,而且主要是商品售卖时是我来开全额税票,不是供应商开,所以商品我买了,票我开了,跟正常的商品购销不是一样的吗?税务局的解释和我公司的系统不谋而合。我还是觉得是不是我哪里想错了,按照受托代销去做
我们是经销商,年底收到的供应商给我们的返利,给我们开了负数发票,1.如果产品已经卖掉2产品没有卖掉,分别怎么账务处理?帮忙看看分录对不对,描述的对不对? 如果已经销售 借:银行存款/应付账款 贷:主营业务成本还是主营业务收入? 应交税费-应交增值税-进项税额转出 如果没有销售 借:库存商品(负数) 应交税费-应交增值税-进项税额(负数) 贷:应付账款(负数) 如果进项税额没有抵扣的话,这两个分录的税费科目用应交税费-应交增值税-进项税额,不用应交税费-应交增值税-进项税额转出是吗?我的分录写的对吗?我说的有问题吗?请指教 你好!给你们折扣不是退货确认营业外收入和做进项税转出就可以 借银行存款或应付账款 贷营业外收入 应交税费应交增值税进项税转出
我们是经销商,年底收到的供应商给我们的返利,给我们开了负数发票,1.如果产品已经卖掉2产品没有卖掉,分别怎么账务处理?帮忙看看分录对不对,描述的对不对? 如果已经销售 借:银行存款/应付账款 贷:主营业务成本还是主营业务收入还是营业外收入? 应交税费-应交增值税-进项税额转出 如果没有销售 借:库存商品(负数) 应交税费-应交增值税-进项税额(负数) 贷:应付账款(负数) 如果进项税额没有抵扣的话,这两个分录的税费科目用应交税费-应交增值税-进项税额,不用应交税费-应交增值税-进项税额转出是吗?我的分录写的对吗?我说的有问题吗?请指教 你好!给你们折扣不是退货确认营业外收入和做进项税转出就可以 借银行存款或应付账款 贷营业外收入 应交税费应交增值税进项税转出
老师,我们是供应链企业,给大学食堂配送肉。上学期有退货的冻品,仓管员是系统里面出库给了员工食堂。这学期在最近的一次应付这家供应商的货款总金额里面扣除上学期退货的金额。内账是按照数量金额式的来做,外账是分应税和免税商品来做。这个业务,内账是出库给了员工食堂,外账是没有体现食堂领用的,外账全部出库给了学校。外账可以做成折扣冲减成本吗?就是借:主营业务成本-配送成本-853;贷:库存商品-应税商品-853?外账这样做吗?内账由于上学期出库给了食堂,我就冲减管理费用-福利费,借:管理费用-福利费-853,贷:应付账款-应付购货款(xx供应商)-853。内外账是分别这样做吗?
老师,我们现在发的工资,公司都要我们提供发票,这样合理吗
个体户购买物料保鲜膜开发票,对方给我开的调料发票可以吗
14万的劳务报酬费用,怎么给对方发放,最节税,对方会给开具发票,发票怎么开合适
手机到家5600元计入什么科目合适
公司召开年度经销商大会,只要在会上充值打款的都能去参加旅游,那我公司取得的旅游费入什么费用比较合适?
注册资金已缴了109.5万。现在注册资金是300,可以改成100万吗
批发零售行业从哪里查税率呀,按照大类比如蔬菜,还是按照小类比如杭白菜去查询呢
老师好,请问发票上面的收款帐号怎么改呢?
老师,有一个员工个税申报的时候显示身份证验证信息不通过。我这边打电话咨询尝试了下还是不行,需要本人到办税大厅进行身份验证。但是该员工已经离职,工资只有几百。我可不可以先把其他人员申报了。该员工先把他放成非正常人员先不报
老师,你好 我是新注册的贸易公司,首单退税的时候,如果有些工厂可以来专票,有些工厂只能开普票,可以吗?可以用同一个抬头报关吗?首单退税用XTransfer公帐收款进来有没有问题?
老师,外账不体现食堂业务。因为是同一个老板,两个不同标段,一家公司只配送蔬菜,一家公司只配送肉。如果外账做食堂业务的话,太麻烦了,一家公司还得从另一家公司买进再领用,所以我外账一直都是全部出库给了学校的。因为内账是两家公司的业务合在一起做的,每个月多采购的蔬菜和肉就是食堂领用了的。是这样一个情况
那你做代收代付的就可以了
昨天我内账是直接做的,借:管理费用-福利费-853,贷:应付账款-应付购货款(xx供应商)-853。这样做的话,支付的总价就减少了上学期退货的金额。外账我是打算按正常的购进做,再做一笔冲减的账,做成折扣冲减成本,就是借方冲减成本,贷方冲减应付账款。这样做行吗?因为之前内账是出库给了食堂,所以冲减福利费,外账是出库给了学校,所以冲减成本。这样做行吗?
同学你好 这个可以的