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你好,你之前的账务处理没修改,然后之前的折旧你用利润分配未分配利润可以不用修改
老师,请问企业所得税申报表里面的职工薪酬怎么填写了,可以系统自动识别吗
亲们咨询大家个事,去年有2张报销的发票有进项税额专票,没入账,但是去年不小心认证抵扣了,现在应该怎样处理
老师,员工劳动仲裁赔偿款怎么做账
老师,你好,麻烦问下印花税只交收入部分还是收入成本都得缴纳,谢谢
小规模纳税人税票上写3%只能按3%交税不能按1%优惠税率交税对吗?
您好老师,光伏企业发电后卖给国家电网用交印花税吗?
请问老师,我司有一客户当时签的合同是先交5万的技术服务费,后继订单超过一定数量后5万抵货款,但现在客户要求先把这5万发票先开给他们,因为产品是13%个点的票,所以这5万的技术服务费对方也要求开13个点票,这样可以吗,我司是一般纳税人
请问一下,季度企业所得税申报表,资产损失怎么填写?已计入成本费用的职工薪金就是本季度实际发放的工资总额吗?就是计提发放的吗?
合伙企业弥补以前年度亏损是几年,5年吗?比如以前合计是亏损了2000,这个季度有利润900。弥补以前年度亏损可以填2000吗?
个人代开发票、开错后红冲成功了、税怎么退
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老师的意思就是我只调账,不去调表就可以是吗,就算我去调表对亏损数也没有影响,就是折旧先增加,然后调整表再把折旧调减,一增一减没啥影响
对的是的,税法上的亏损没有影响,它只影响你账上的这一部分。他不允许抵扣所得税,所以你不用汇算清缴,调增调减的。
那如果利润是正数,也不需要调整是吗
是的对的是的对的是的对的。
好的,我明白了,谢谢老师的讲解
不用客气,工作愉快