同学,你好
计提时:
借:管理费用(或管理费用-辞退福利)
贷:应付职工薪酬(或应付职工薪酬-辞退福利)。
支付时:
借:应付职工薪酬(或应付职工薪酬-辞退福利)
贷:银行存款(或现金)。
老师请问公司赔偿员工的工伤赔偿款计入什么科目
您好,请问给在职员工的赔偿,需要计算缴纳个税吗?
老师,请问给员工的补偿金会计分录是什么
提问:老师,请教个问题,有笔赔保险偿款,是赔给员工的,公司代收了。但是,上一个会计做成了无票收入,现在要把这个款支付给员工,怎么做分录?
老师 请问支付给员工的补偿金 需要计提吗
老师,我们是在建的酒店,对个人支付了围墙劳务费,对方还未开票给我们,应该怎么做会计分录?给个人支付的款项要计入其他应收款还是预付账款,哪个会计科目比较合适?麻烦老师看清问题?只是支付款项而已
老师,我们是在建的酒店,对个人支付了围墙劳务费,对方还未开票给我们,应该怎么做会计分录?给个人支付的款项要计入其他应收款还是预付账款,哪个会计科目比较合适?
老师,母公司代收子公司销售收入款,怎么账务处理
请问各位老师,这个数据是怎么填的?
老师,人社税务已经给员工增保,个税没有增加,这个有影响吗
个税按税后扣除社保,公积金报的要更正申报吗
老师,请问建筑发票,金额栏前面已经写了建筑服务发生地和建筑服务名称,发票备注还要再写一遍项目名称和项目地址吗?
老师,我7.8.9月利润表有盈利2467.69元,本来要计提所得税,税款(2467.69×5%=123.38元)不多我就没有计提预缴所得税可以吗?
小规模纳税人按年交印花税,平时需要计提吗?
老师,出口退税学习哪个课程比较好