那么先计入在建工程,完工后转固
原先我们收了一个人的账款是1.1万。当时是计入其他应付款。现在我们要把欠的这笔应付款还给对方,直接转对方的私账吗? 还款时的会计分录是: 借: 其他应付款 -某某 贷: 银行存款;对吗?
老师,支付给第三方公司的劳务费用,款已经从对公账户打给他们了,但是还没有收到他们的发票,现在应该挂什么会计科目呢
老师,我们公司是一般纳税人,代理公司给我们公司做账时,把已收到但尚未开票的货款计入“其他应付款”科目,而不是计入“预收账款”说是计入预收账款就当月要交增值税,作为无票收入报税.请问对吗?还有把我们支付给供应商的货款但没有收到进项发票的计入“其他应收款”,而不是“预付账款”,这种做法也是不准确的吧?
老师好,我们给别人支付拖车费用,支付了4600元,但是给开了4691.09元的发票,这样的话账咋做?之前会计在贷方挂了91.09元的其他应付款—人名,现在我咋冲掉这个其他应付款?
请问老师,我们外地有项目,项目上给我们你好老师,请问,我们是一般纳税人建筑公司做的业务是建筑服务,甲方给我们支付的劳务费,我们帮乙方代发工资,并收取管理费,我们是3%属于简易征收,我们异地有预缴增值税,,请问收到这个项目的甲方款是主营业务收入,借银行存款贷主营业务收入,应交税费,发放劳务费或者给乙方直接支付劳务费跟预缴增值税的会计分录是什么?还有本地的项目,收入跟异地是一样,那代乙方发放劳务费与给乙方转劳务费的,代发劳务费时其中有几笔退款,这个会计分录怎么做?
老师,个体工商户经营范围有水泥制品销售,能不能开混凝土C30销售
你好老师:刚进入一家制造型企业,预计明年申请高新,发现它的研发费用没有通过研发支出,直接计入了管理费用,在管理费用下设了几个项目,这样的话,可不可以?
请讲解十月份企业所得税预缴申报修改后的财务报表申报变化怎么填。包括小规模纳税人和一般纳税人。其中本月数和本期数,应该取哪个期的数值。
老师,我的利润表里面管理费用出来负数,这个怎么找啊,是不是账错了
老师,小规模纳税人无票收入3万怎么申报?
9月份工资,10月6日发放的,什么时候申报个税
老师,商贸公司销货可以私卡收钱吗
老师好!请问电子税务局系统里的所有发票都要打印出来吗?有的报销了,有的没报销,怎么才能分清楚呢?报销完的可以从系统里删除吗?
老师,我们抖音平台达人佣金开不了发票,HG这个怎么处理好
进出口企业有一台车需要做报废,我们要怎样处理?