先找公司当初卖给第一个个人的合同、发票、收款记录,确认实际交易价和已申报情况,明确自身计税依据(看是一般纳税人 / 小规模,及车辆进项是否抵扣,确定按 3% 减按 2% 或 13% 计税); 带着材料跟税务沟通,说明车辆卖给第一个个人后未过户、后续转卖与公司无关,提供证明反驳按 40 万补税的要求,同时问清税务以 40 万补税的具体政策依据。
二手车市场开了一张二手车销售统一发票给个人,卖方是我们,二手车销售发票没有税额,我们公司单独开了一张销售车的发票给个人,这个要怎么做账?
老师,我单位6月卖了一辆二手车给个人5万元,开具普通发票5万,但是办理过户的时候,二手车交易市场也开了一张5万元发票给这个人,这张发票用于办理过户。现在这两张5万发票金额都显示在我单位申报系统里,显示6月收入有10万,但是我单位实际收入只有5万,下个月申报的时候如何处理?
老师,我单位6月卖了一辆二手车给个人5万元,开具普通发票5万,但是办理过户的时候,二手车交易市场也开了一张5万元发票给这个人,这张发票用于办理过户。现在这两张5万发票金额都显示在我单位申报系统里,显示6月收入有10万,但是我单位实际收入只有5万,下个月申报的时候如何处理?
老师,我单位6月卖了一辆二手车给个人5万元,开具普通发票5万,但是办理过户的时候,二手车交易市场也开了一张5万元发票给这个人,这张发票用于办理过户。现在这两张5万发票金额都显示在我单位申报系统里,显示6月收入有10万,但是我单位实际收入只有5万,下个月申报的时候如何处理?
老师,我单位6月卖了一辆二手车给个人5万元,开具普通发票5万,但是办理过户的时候,二手车交易市场也开了一张5万元发票给这个人,这张发票用于办理过户。现在这两张5万发票金额都显示在我单位申报系统里,显示6月收入有10万,但是我单位实际收入只有5万,下个月申报的时候如何处理?
老师,我们是在建的酒店,对个人支付了围墙劳务费,对方还未开票给我们,应该怎么做会计分录?给个人支付的款项要计入其他应收款还是预付账款,哪个会计科目比较合适?麻烦老师看清问题?只是支付款项而已
老师,我们是在建的酒店,对个人支付了围墙劳务费,对方还未开票给我们,应该怎么做会计分录?给个人支付的款项要计入其他应收款还是预付账款,哪个会计科目比较合适?
财务软件,入库存商品里的电脑,货已经卖了,但是跟别的系统成套销售的,没有单独销售,还显示在库存里该怎么处理?如何做凭证处理呢
老师,我8月份销项税额是13388.86,进项税额是28173.86,老师我8月份和九月份应该怎么做会计分录
老师现在做什么成本最低最容易挣到钱
老师好,请教一下公司网络费包年一次付款未来两年的费用,会计怎么记账?
想问下我们项目上一般计税销售时开专票,收到了一张简易计税的专票,这张简易计税的专票能用吗
老师您好!我想咨询一下我们公司是小规模纳税人 现在没有往来只交了法人的社保 报财务报表的时候资产负债表怎么填 社保的钱是法人现金交的
老师您好,公司一月份开了八十多万的红字发票,开了三万块钱的蓝字发票,前任会计在增值税申报表里面填写的收入是负数,但是利润表里面主营业务收入是只填写了蓝字发票的金额,这种风险是不是很大
公司食堂招牌制作费计什么科目
风险监控住说是我们没交税,这个二手发票也不是我们公司开出的
那之前的那个红冲了没有呢?
没有,我们都不知道这个事,现在税务风险监控出来的,才知道
那没红冲肯定要交的 先补交了,然后和税局协商红冲了吧
我卖了2万,他开了40万
这个是谁开的?二手车市场吗?这个确实要按二手车市场开的来交税
我当时是以2万交的税,那现在要补税,需要补什么税?账要改哪些,报表每月都改吗?
就是增值税附加税所得税
报表怎么处理,感觉好复杂呀
税局让你返回去更正对应所属期的吗?你和税局说他们虚开了吗
说了,说是没办法
那就是让你按四十万交税的意思 补税吧 再补38万的
是了,就是这意思,我还能怎么办了,本来就不值那么个钱
要不就私下找关系问问看,让老板活动活动,说一下情况