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老师您好,公司一月份开了八十多万的红字发票,开了三万块钱的蓝字发票,前任会计在增值税申报表里面填写的收入是负数,但是利润表里面主营业务收入是只填写了蓝字发票的金额,这种风险是不是很大

2025-10-14 16:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-14 16:05

你好,是的,这样风险是很大的

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你好,是的,这样风险是很大的
2025-10-14
你好,没太明白您的意思,就是之前没有确认收入,现在你要把收入都冲减掉吗?让账上跟申报表一致?
2022-02-22
是的,你这个需要负数去申报这个,
2020-07-03
正常的增值税,他是税法口径的,收入和会计口径有差异这是。
2022-04-12
同学你好,1、我们先说税的,每个月是否需要缴纳增值税,取决于销售额减进项税后,是否有正数余额,如果是0,或是负数,那就没有要缴纳的增值税,2、再说红字发票的,如果是跨月发票需要作废的,(因为作废是当月才可以,所以跨月的只能是冲红)它是那个月份开具红字发票,就抵 减当月正数发票;用抵减后的销项发票,再减去进项发票,如果有正数余额,那这个月份就需要缴纳增值税,
2021-08-07
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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