就是本年利润的贷方余额填-68200.88
老师,我们企业今年亏损了,本年利润余额在借方,再还有以往两年的利润分配-未分配利润贷方有余额,现在年底 了,我做账要结转本年利润冲未分配利润余额是吗?是不是做笔这样的分录就可以了?
老师. 你好,我是手工出报表,想问一下,资产负债表中“未分配利润”取数="本年利润"的本月数+“利润分配—未分配利润”从公司成立到上期未。那“本年利润”就是不是本月损益类科目抵减后的余额。比方说我这个月收入只有5000,费用2000,“本年利润”本月余额为3000。
老师,我21年调整了20年的账,进入了贷未分配利润,那我在21年12月结转本年利润的时候的要怎么做分录,12月底本年利润的贷方有余额,利润分配的借方也有余额
请教一下,去年的本年利润忘记结转到利润分配-未分配利润了同时利润分配也忘记计提盈余公积了,金蝶迷你版软件自动把本年利润结转到利润分配今年的期初数据并且没有分录,但是这个期初利润分配数据我怎么调整和去计提盈余公积呢? 正常情况是结转本年利润有利润的情况下,借:本年利润50W(假设50W)贷:利润分配-未分配利润50W,同时计提盈余公积时,借:利润分配-未分配利润15W 贷方:盈余公积-法定盈余公斤5W 盈余公积-任意盈余公积10W(假设10W) 现在我科目余额只显示个利润分配-未分配利润35W,盈余公积不体现出来,怎么调整呢?
老师 帮我看看这张凭证。我的做法是 结转利润,本年利润借方有余额 结转至利润分配-未分配利润科目中 应该做分录是 借:利润分配_未分配利润 贷:本年利润 这样本年利润科目余额才是0 我一开始这样做分录系统提示我不对 我反过来跟答案的一样还是提示不对 不知道咋回事了 这样就没法结账
老师,公司是做高中课程辅导的,但是公司没有教育资质,开发票开的是信息系统服务费。我想问1账面没有销售人员,工资全部计入管理费用,这种情况下给学生发的养生壶还可以计入销售费用-业务招待费吗?2销售人员开具的公司抬头的电话费可以正常计入管理费用-通讯费税前扣除吗?3员工聚餐费用,和给员工发的月饼礼盒费用,是计入福利费税前扣除吗?辛苦老师解答,谢谢。
老师,公司是做高中课程辅导的,但是公司没有教育资质,开发票开的是信息系统服务费。我想问1账面没有销售人员,工资全部计入管理费用,这种情况下给学生发的养生壶还可以计入销售费用-业务招待费吗?2销售人员开具的公司抬头的电话费可以正常计入管理费用-通讯费税前扣除吗?3员工聚餐费用,和给员工发的月饼礼盒费用,是计入福利费税前扣除吗?辛苦老师解答,谢谢
跨境电商什么模式出口 退税易操作
请问平台推送数据,税局根据数据核对申报表哪项数据啊,是未开票收入还是销售收入啊
10月个税申报是不是也延迟到10月27号?
传媒,影像行业年收入100万左右,注册个体好还是公司好
开基本户需要什么资料?
出口公司有出口收入和出口转内销收入,企业所得税填报的时候,自营出口收入就填1-9月累计的出口收入就可以了吧,出口转内销的不填吧唧
老师,付款时,借应付账款,贷银行存款,那退货退款的时候怎么写分录呢
税务系统申报企业所得税问是否发生资产损失,包括存货过效期报损吗
本期发生额,贷方也要增加68200.88对吗
资产负债表项目建账只看余额,不是看发生额
科目期初数据试算平衡时是累计发生额不平衡,这要怎么办,我和他发我的表也核对了,没有错
期初数据和8月期末余额的资产负债表是平衡的,就是累计发票额和年初余额资产负债表不平衡
利润表的损益科目才是填累计数字,资产负债表项目建账只看余额,不是看发生额