那个没问题的哈,不过,建议还是要填明细
小规模纳税人在申报季度所得税时,附表都填了,但主表A200000表没有自动生成数据(财务报表,和利润表都已填写),请问这样是什么情况
麻烦看下我补缴的去年印花税直接记入 借:利润分配-分配利润 29.15 贷:应交税费-印花税 25 税收滞纳金4.15 ;借:应交税费-印花税25 税收滞纳金4.15 贷:银行存款 这个没问题吧?但是我再报季度报表的时候出现了问题 我自己的报表中税金及附加总额是没有金额的,在明细里面印花税有一个25 营业外支出的金额是0 明细税收滞纳金里面也是0 这样我怎么填报季度报表呢 是都不用填写吗
老师好! 本企业为小规模纳税人,季报,4月有投资人投入资金,故7月申报了印花税,一起还填了财产和行为税申报。第三季度电子税务局还是要填报财产和行为税这个表?但是第三季度没有印花税以及相关的税了,也要申报吗
老师你好,利润表申报的时候,印花税怎么填写,是实际银行上扣的金额吗,现在印花税是季度申报,现在填写的时候第三季度只是申报了,还没有扣钱,是不是利润表填写的时候,第三季度的不能填写进去
老师,22年12月印花税多计提了,23年1月了借:税金及附加负数 贷:应交税金-印花税 负数。23年3月申报利润表发现税金及附加还是负数,税务局无法申报。3月我重新补了凭证:借:税金及附加正数贷:应交税金-印花税 正数 冲销1月的负数 然后借:应交税金-印花税 正数贷:税金及附加正数。科目余额表是没有余额了,但是利润表还是金及附加负数。这么办?
老师,公司是做高中课程辅导的,但是公司没有教育资质,开发票开的是信息系统服务费。我想问1账面没有销售人员,工资全部计入管理费用,这种情况下给学生发的养生壶还可以计入销售费用-业务招待费吗?2销售人员开具的公司抬头的电话费可以正常计入管理费用-通讯费税前扣除吗?3员工聚餐费用,和给员工发的月饼礼盒费用,是计入福利费税前扣除吗?辛苦老师解答,谢谢。
老师,公司是做高中课程辅导的,但是公司没有教育资质,开发票开的是信息系统服务费。我想问1账面没有销售人员,工资全部计入管理费用,这种情况下给学生发的养生壶还可以计入销售费用-业务招待费吗?2销售人员开具的公司抬头的电话费可以正常计入管理费用-通讯费税前扣除吗?3员工聚餐费用,和给员工发的月饼礼盒费用,是计入福利费税前扣除吗?辛苦老师解答,谢谢
跨境电商什么模式出口 退税易操作
请问平台推送数据,税局根据数据核对申报表哪项数据啊,是未开票收入还是销售收入啊
10月个税申报是不是也延迟到10月27号?
传媒,影像行业年收入100万左右,注册个体好还是公司好
开基本户需要什么资料?
出口公司有出口收入和出口转内销收入,企业所得税填报的时候,自营出口收入就填1-9月累计的出口收入就可以了吧,出口转内销的不填吧唧
老师,付款时,借应付账款,贷银行存款,那退货退款的时候怎么写分录呢
税务系统申报企业所得税问是否发生资产损失,包括存货过效期报损吗
想在这个季度补填进去,以前的补不了,因为增加的金额放进去,就大于总的税金及附加了
现在索性都不填写进去了,要不然总的印花税和车船税金额就不对了
本季度和本年累计数一致就行
就是一致不了,不填写,税务局不会来找我吧
那个不会找的,年度汇算的时候正确就行
老师填写年报的时候,把印花税和车船税金额填进去,是这个意思吗
是的,就是那个意思的