同学您好,很高兴为您解答,请稍等
小规模纳税人无票收入怎么申报
小规模纳税人无票收入怎么申报?
小规模纳税人无票收入季度58万。在申报表里面怎么填报
小规模纳税人无票收入>100万怎么填写增值税申报?
小规模纳税人,开了普票10万,无票收入5万,申报表怎么填?
我工商局备案的是A股东,由于现在变更股权很麻烦,不想变更,而实际现实中股东是我,出资人也是我,我应该和A签什么协议和证明来保护我呢
老师库存过大可以做无票收入或营业外支出吗?
老师你好,我是小规模公司,我司收到了一般纳税人公司开进来的房租发票,我这里需要交什么税?
微小企业所得税却按25%交,原因
董孝彬老师,那我发的模块对不对
你好老师,请问我申报注册资本印花税他提示只能按年申报怎么回事
老师,您好! 请问,洗浴行业,抖音平台卖门票等收入,我怎么入账,分录怎么写? 银行流水与快手平台的金额是混在一起的!
律师事务所(合伙企业),每季度交了个人经营所得税,未分利润分红还需要交税吗?
老师库存过大可以做点无票收入吗?
您好,2025年10月起按新版报表填,企业季度所得税申报中,“已计入成本费用的应付职工薪酬”(第一栏)是2025年1-9月“应付职工薪酬”贷方所有明细累计数,含工资、单位部分社保公积金、福利费、职工教育经费、工会经费;“实际支付的应付职工薪酬”(第二栏)仅填2025年1-9月“应付职工薪酬-工资薪金”借方累计实发数(即个税扣缴端申报的税前工资金额),不含福利费等,也不包含个人部分社保公积金,且实发数要和个税申报数据比对,差异大可能预警。老师这个对吗
您好,小规模纳税人申报无票收入3万,需先将其与当期其他开票收入合并计算总销售额,若按季申报且季度总额不超过30万元则享受免税,申报时将3万元填入增值税申报表主表第9栏“免税销售额”,并同时填入第10栏“小微企业免税销售额”,最终应纳税额为0;账务处理上需按不含税金额确认收入,例如借银行存款30900,贷主营业务收入30000,贷应交税费应交增值税900,再将计提的税额借应交税费应交增值税900,贷营业外收入900
3%现在不是减按1%,那表怎么填?
主表,销售额是按3%的不含税额?还是1%的不含税额写?
稍等,我本来写好信息了,我再确认下哈
您好,对于2025年三季度小规模纳税人减按1%征收的政策,申报时销售额的填写有明确规则。无论你是开具1%税率的发票,还是申报无票收入,都必须先将全部含税收入按3%征收率进行价税分离,计算出不含税销售额。例如,一笔30300元的含税收入,其不含税销售额应为 30300/1.03=29417.48 元,这个金额才是你填入申报表的基数。 在填写申报表主表时,你需要将这个按3%计算出的不含税销售额(如29417.48元)填入第1栏“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”。提交后,申报系统会自动识别优惠,按1%的税率计算应纳税额(如 29417.48*0.01=294.17 元),同时将减征的2%部分(如 29417.48*0.02=588.35 元)自动填入第18栏“本期应纳税额减征额”,最终你只需按1%的金额缴纳税款即可。
老师,一般系统会识别开票否,未开票,会在下一步;未开票内填写,但有个比例是1%,还有3%等……,那无票未达征收额,填到1%?还是3%那栏?
报税按税务口径“含税价÷1.03×2%”填系统;做账直接拿“发票不含税金额×2%”确认营业外收入——两条线互不影响,各做各的即可 免税季度(20万)→ 主表9/10栏填不含税销售额20÷1.03,第16栏0,账上不记税; 超免季度(40万)→ 主表1栏40÷1.03,16栏自动2%,20栏1%,账上按2%转其他收益。 这是我自己刚总结的