借:原材料 贷:生产成本
老师您好,前面有两个月领用原材料的时候出现了多领和少领材料,并且前两个月已经完工结转成库存商品了,库存商品也结转成主营业务成本了,那这个月的领料应该怎么做
老师你好!之前暂估的原材料已经领用了,本月来票已经冲了按发票也从新做了入库,为什么原材料贷方余额相隔了税费数字 老师这样调整可不可以 借原材料,130 贷生产成本130, 借生产成本130
老师你好!之前暂估的原材料已经领用了,本月来票已经冲了按发票也从新做了入库,为什么原材料贷方余额相隔了税费数字 老师这样调整可不可以 借原材料,130 贷生产成本130,
老师你好!之前暂估的原材料已经领用了,本月来票已经冲了按发票也从新做了入库,为什么原材料贷方余额相隔了税费数字 老师这样调整可不可以 借原材料,130 贷生产成本130,
老师你好,请问我之前暂估的时候直接暂估总的原材料,但领用的时候,是领了明细,现在来票了冲了之前暂估的按发票入库,感觉之前领了,现在原材料借方还有,还要领用怎么回事,之前领用的也要冲吗?
老师资产负债表余额不平是哪里出错了?要从哪里查呀?
老师,气死了,老板的农村亲戚在我办公室,她给她零食吃,也不给我
尊敬的老师,您好!我公司是小规模纳税人,请问建筑服务合同印花税怎么计算?
审计审出 2021 年企业所得税更正申报,更正怎么更正?
这两怎么取数。附报事项中两职工薪酬
第三季度企业所得税职工薪酬,已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬分别填写的数据是什么
请问政府无偿划拨资产土地建筑物至我公司名下,但实际使用人和控制人为原政府机构,公司是否要缴纳房产税和土地使用税,该资产入账为计提折旧
老师我们24年是年终奖是25年一月发放的,在填报3季度报告里是不是也是直接取应付薪酬二级科目职工薪酬的借方金额,还是要减掉24的年终奖之后呢?谢谢!
老师,去年汇算清缴调增一笔,这笔在会计账务处理上怎么做,要不会账表不一致
企业发给员工的高温补贴账务处理