同学,你好
嗯嗯,是的
一、云腾公司为增值税中般纳税人,增值税税率为13%,采用应收账款余额百分比法核算坏账损失,坏账准备金率为0.5%。2019年年初应收账款借方余额为1000000元,“坏账准备”账户贷方余额为5000元,2019年度有关应收账款的经济业务如下:(1)销售给云栋公司一批商品,增值税专用发票上注明的销售价款为500000元,增值税65000元,共计565000元,现金折扣条件为“2/10,1/20,N/30"(假设折扣不考虑增值税)。(2)云栋公司于第8天支付全部价税款,云腾公司已将折扣后的价税款存人银行。(3)销售给云哲公司一批商品普通发票上注明的销售额为113000元,款项尚未收回。(4)于2012年销售给云达公司的销售款项7000元,因该企业破产,无法收回,经公司决定,进行注销处理。(5)已作为坏账处理的云力公司的应收账款8190元,因云力公司经营状况好转,已将款项收回存人云腾公司存款账户。(6)2019年年末,按要求确定“坏账准备”账户的余额,并进行调整。要求:根据以上经济业务做出云腾公司相关的会计分录
请问其他供应商在我们平台销售商品,我们属于代销,实际销售金额是100元,腾讯支付扣了1元手续费(金额0.94,进项税额0.06),实际我们收到99元。会计分录是不是:借:银行存款99,财务费用 0.94,应交税费-进项0.06,贷:其他应付款100。打款给对方时:借:其他应付款100,贷:银行存款90,主营业务收入9.43,应交税费-销项 0.57
老师好,公司向银行贷款,但银行要求买一份理财5万元,到期后还公司4万元,剩下的一万元是给了银行的,所以这1万元不知道怎么做账了? 1.付银行款:借:其他应收款 5。 贷:银行存款 5 2.回收款:借:银行存款 4。 贷:其他应收款4
你好老师,我们公司借给其他公司一笔钱,在去年12月份对方归还了本金,并且收到对方给的5万的利息,我做了分录:借 应收利息,贷 财务费用,借 银行存款,贷 应收利息,现在2月份我给对方开了5万元的发票,我分录应该怎么写。借 ?,贷 其他业务收入 应交税费销项税额,借方应该是什么科目
你好老师,我们公司借给其他公司一笔钱,在去年12月份对方归还了本金,并且收到对方给的5万的利息,我做了分录:借 银行存款,贷 财务费用,现在2月份我给对方开了5万元的发票,我分录应该怎么写。借 ?,贷 其他业务收入 应交税费销项税额,借方应该是什么科目
老师,你好税务那边下发的税务核查表非应征税务报关单人民币离岸价总和和我们增值税报表申报的数据有差距,是因为汇率导致的,税务那边需要我们说情况说明,这个怎么写
老师,我们有一笔款挂的其他应收款是在人员法院代扣的,实际上扣除受理费保全费相关费用后已经转给龙宇单位了,发票应该找谁开,法院只能开具相关受理费的票吧
老师。我这个月报个税的时候,忘记把给他们发现金的红包加到工资里面了。9.26发放的现金。我可以11月报10月工资加进去吗?
你好老师请问接的别的会计的账,账面待勾选进项和税务局里对不上,公司是小会计准则,一看是因为以前年度的原因,账面待勾选税额比税务局未勾选多8000多,这种怎么做账调整呢?直接用营业外收入还是用利润分配科目呢?都有什么影响呢?
老师 这个月的企业所得税报表 要求填的工资薪金 实发数是指25年的么?呢25年账里应付职工薪酬还有发的24年12月的工资 这个怎么填?
银行开具的流动资金证明 和 财报里面的现金流量数据 是否有关联
结转损益本年利润做明细帐怎么做
季末从业人数怎么算 所得税 3个人应该怎么填
结转损益本年利润做明细账怎么做
劳务报酬工资,和个人工资,是年底需要汇总然后扣6万,多退少补对吧?就是这2者需要汇总,然后一块扣的6万对么