同学你好 这样做就行了
请问其他供应商在我们平台销售商品,我们属于代销,实际销售金额是100元,腾讯支付扣了1元手续费(金额0.94,进项税额0.06),实际我们收到99元。会计分录是不是:借:银行存款99,财务费用 0.94,应交税费-进项0.06,贷:其他应付款100。打款给对方时:借:其他应付款100,贷:银行存款90,主营业务收入9.43,应交税费-销项 0.57
某电商平台代销商品,顾客在平台购买,款项先由电商公司代收,再与商家结算时扣除服务费佣金,剩下的给商家。 站在电商公司角度以下2种哪种处理更加合理: 1、代收代付:收款时:借:银行存款100贷:其他应付款-某某商家100。付款结算时:借:其他应付款100,贷:银行存款80,主营业务收入20。开具20元服务费发票给商家 2、购销模式:收款时:借:银行存款100,贷:主营业务收入100,付款结算时:借:主营业务成本8,,贷:银行存款80,月末结转利润20
比如一个品牌的衣服委托代销商场卖,商场按销售收10%收取手续费,商场代收款项,并对外开具发票,分录是,借,银行存款1130,贷,应付账款1000,应交税费130, 借应付账款1000,应交税费-应交增值税进项税额130贷,银行存款1017其他业务收入100,应交税费-应交增值税销项税额13 这个品牌的衣服,是做借应收账款1130贷主营收入1000,贷应交税费130,结转成本略,支付委托代销手续费,借销售费用100,应交税费进项税额13,贷,应收账款113, 是这样做吗
请问我们公司收钱吧收入流水查询是100,然后平台扣手续费10元(这10元手续费可以开发票),又发生了一些平台其他的费用5元(这5元不能开发票),实际到手85元。借:应收-收钱吧 100贷:主营业务收入 88.5 应交税费-销项11.5 借:其他货币资金-收钱吧85 财务费用-手续费9.4 应交税费-进项 0.6 其他应付-收钱吧5。贷:应收-收钱吧100分录是这么做的么?
老师,就是就是我们是一般纳税人,做账的话,收入的账务处理是,借,应收/银行/现金/预收/其他应付款,贷,主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额,,收到支出专票,借,主营业务成本,应交税费-应交增值税-进项税额,贷,银行存款/库存现金/应付账款/其他应收款,次月15号前交税后,借,应交税费-销项税额,贷,银行存款,应交税款-进项税费,是不是这样老师,如果是这样话,是不是我这边收到3000专票,进项占了169.81,成本只有2830.19。老师
2025年9月4日入职,周末双休,本月工资如何计算
物流公司卖二手车在哪里申报增值税,报表填那一栏
小规模一年开票200万可以吗
老师问下个体工商户在哪里申报各项税种?另外个体工商户的增值税没开发票,报税时做无票收入是吗?个体工商户增值税税率是按1%计提记账吗?
公司要注销,对于应收账款债权转让给股东,怎么做分录
24年的发票,25年入账可以吗
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师你好,税费种认定有效期如果是10月1日,是不是从下月开始报税啊
学堂里的部分考试课到期了,为什么以前的课件也被锁死了。请老师处理下。
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
我们这个收入相当于服务费收入,税率是按6%计算是吧
对的 就是这样的哦
好的,谢谢老师
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