9月份按照零税率来申报,然后你再无票收入13%里面再填写这个销售额,这个月红冲发票再重新开。
您好,有个问题咨询一下,我公司属于外贸出口免税,进项税额退税的,税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去,税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理,这个具体怎么做呢? 你好,你们是13%的货物吗?不给免了是吗 是的,现在要把退税的那笔钱退回去,然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税,不给免税,16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢,我们实际也是出口了,上游给我们虚开的我们也不知道啊,当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道,不能吧,他实际销售给你货物了吗? 这上面是咨询的一个老师,我们有实际的货物,也实际出口了,有没有办法这笔不税呢?
三、计算问答题 某市具有进出口经营权的甲化妆品生产企业系增值税一般纳税人,2020年2月进口一批高档化妆品,成交价格为100万元(折合人民币,下同),支付境外技术培训费共计2万元。运抵我国境内输入地点起卸前的运保费无法确定,海关按同类货物同期运输费估定运费为5万元。缴纳进口税金后海关放行,甲企业将此批高档化妆品从海关运往企业,支付运输公司(一般纳税人)不含税运费1万元,并取得增值税专用发票。当月将此批高档化妆品的80%销售,取得含税销售额232万元;将剩余的20%无偿赠送客户。 已知:该批高档化妆品进口关税税率为15%,消费税税率为15%;本月取得的相关票据均符合税法规定并在本月申报抵扣进项税额。 (4)计算内销环节实际应缴纳的各项税金及附加合计。内销环节增值税=232÷80%÷(1+13%)×13%-18.52-1×9%=14.75(万元) 这样算对么?
甲公司202X开始开展煤炭、有色金属大宗商品贸易业务,平均毛利率为0.91%。具体交易安排如下:a.甲公司大宗商品贸易模式通常为以销定采,供应商与客户不是关联方。b.因以销定采甲公司通常在同一日期分别与其供应商和客户签订合同。c.如出现延迟发货、品质不符合要求等问题,甲公司的客户将直接与甲公司的供应商协商解决。d.交货方式为甲公司的供应商委托第三方物流将货物发到甲公司客户的仓库,如运输途中出现问题,由供应商承担相应的风险。客户签收货物时,供应商和甲公司同时完成交货义务。e.甲公司作为销售方向客户开具增值税发票并办理款项结款。问题:甲公司应按总额法还是净额法确认收入?原因是什么?
11.甲公司202X开始开展煤炭、有色金属大宗商品贸易业务,平均毛利率为0.91%。具体交易安排如下:a.甲公司大宗商品贸易模式通常为以销定采,供应商与客户不是关联方。b.因以销定采甲公司通常在同一日期分别与其供应商和客户签订合同。c.如出现延迟发货、品质不符合要求等问题,甲公司的客户将直接与甲公司的供应商协商解决。d.交货方式为甲公司的供应商委托第三方物流将货物发到甲公司客户的仓库,如运输途中出现问题,由供应商承担相应的风险。客户签收货物时,供应商和甲公司同时完成交货义务。e.甲公司作为销售方向客户开具增值税发票并办理款项结款。问题:甲公司应按总额法还是净额法确认收入?原因是什么?
公司为增值税的一般纳税人,适用的增值税税率为13%。公司按月纳税。2021年3月末,“应交税费一一应交增值税”账户期末借方余额为3万元。2021年4月份发生以下几笔业务。 (1)当月实现销售收入100万元,税率 13%,全部开具增值税专用发票,价款和税o020金均已收到。该批销售的成本为60万元; (2)当月购入原材料一批,取得增值税专用发票。发票上注明价款40万元,增值税5.2万元,材料已经验收入库,款项通过银行支付,发票已经过认证。 不(3)上月购进的材料在保管中,由于管理不善,2发生非正常损失。原购进成本为2万元,增值税为0.26万元。领导尚未做出处 2020 理意见。 (4)把自己新研发的产品送给客户体验试用(属于业务宣传),无同类产品售价,产品 的成本5万元,成本利润率为20%。 (1)分别对 A 公司发生的业务编制有关会计 分录 (
小规模纳税人需要交税三万元,倒推开销售发票多大金额,怎么计算?
老师,非营利组织已申请免税资格,企业所得税申报附报事项中,扶贫捐赠支出全额扣除栏数据从业务活动表里那些项目取?
老师,电脑发票可不可以暂估?金额3500左右
出租2016年4月前取得的不动产,为什么要用5%简易计税呢?
各位老师大家好,比如说我们挂靠的是别人家的公司,然后给甲方开票100万,甲方给挂靠公司把款打进来了,然后这个挂靠公司要收我们公司的税点,在计算增值税的时候,要不要用100万的开票金额 做价税分离,如100/1.09=917431.19*0.09=82568.81,这样算对吧,老师
小规模纳税人的企业所得税,其他收益填不,没超过30万的减征和免税额
小型微利企业税收优惠政策有哪些?
小规模纳税人年初、年中、年末的主要事项安排有哪些
这个月个税是到15号申报截止吗
老师,您好,我想问一下,个人在粤税通代开的发票,怎么可以开红冲发票
好的,谢谢郭老师!
不用客气,工作愉快。
那么增值税申报表,与会计帐的销售额不一致,会出现税务预警吗?
容易预警,到时候你们跟税务局解释一下吧。
好的,谢谢!
不用客气,工作愉快