你好,这个你要做红字凭证冲减折旧。
折旧多计提了超过固定资产的原值,红冲多计提的部分之后累计折旧和管理费用折旧费不一致
计提折旧后,固定资产原值减少了。固定资产科目的会计分录应该怎么做?
您好!固定资产计提折旧计超过原值了怎样调整好呢?
请问老师,以前同事遗留的累计折旧提多了…超过了固定资产金额,我应该怎么写分录调整
老师,固定资产多计提了,折旧超过了原值,怎么处理?会计分录怎么写?
是小微企业但是申报买卖合同印花税的时候按照万分之三的税率,为啥没减半征收呢
想咨询下:一般纳税人,用于招待客户的餐费发票,一般开具普票吗?开具专票,发票进项应该也不能抵扣。这样是不是公司一般都选择普票,比较省事儿。
老师,建筑工程企业发票额度调增,对应多少调增金额需要专管员审批呢
这个月个税的申报也是到27号吗
老师您好设备租赁公司的设备都是买的二手的,没有发票,请问能不能计提折旧,作为税前扣除凭证
老师看一下我这里季报要报 季报利润表还是 利润表
经营租赁租出去的汽车可以提折旧吗?
老师你好,我们是房开企业,之前预缴了3%的税款,现在开具发票按9%税率确认收入了,那销项税额可以抵减以前3%那部分,我想咨询的是,比如10户本月销项税额是5000元,对应的3%只有3000元 那只能抵3000呢还是5000元可以全抵
请问,个体户老板拿费用发票回来报销,之前借出去有其他应收款,拿发票回来报销,比如买了办公用品,这个分录怎么了,一般是借管理费用 贷其他应付款,借其他应付款,贷银行存款。但是之前有其他应收款了,应收跟应付只能用一个的话,这个分录应该怎么写了,搞不明白了
老师,班组或者包工头去税务个人名义代开发票后,但后来出现了一些考虑,公司怕全部支付给他个人后,他不支付给干活的工人,想以这张个人发票作为付款单据,但直接逐个支付到工人个人。这样可以吗?或者这种情况怎么办呢?
应该怎么做这个凭证?
你好,你计提折旧的时候是怎么做的凭证?
上月做的 借:管理费用 贷:累计折旧
你好,你现在借累计折旧,贷管理费用。
不用红字,直接做反方向吗?会不会影响到之前的报表?
你好,可以的。可以做相反的,也可以做红字,都是一样的结果。