你好1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金, 3好计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款
老师,公司工人个人所得税计提和缴纳的会计分录怎么做?
公司代员工缴纳个人所得税,用不用计提,分录怎么做
计提个人所得税和缴纳个人所得税的分录怎么做,小企业会计准则
老师您好!请问下计提社保,缴纳社保,计提公积金,缴纳公积金,计提个人所得税,缴纳个人所得税和发放工资怎么做分录?我怎么感觉每个人做的都不一样,不知道那个正确
老师你好,请问员工个人所得税是当月计提次月缴纳吗,我们做分录
老师,建筑工程企业发票额度调增,对应多少调增金额需要专管员审批呢
这个月个税的申报也是到27号吗
老师您好设备租赁公司的设备都是买的二手的,没有发票,请问能不能计提折旧,作为税前扣除凭证
老师看一下我这里季报要报 季报利润表还是 利润表
经营租赁租出去的汽车可以提折旧吗?
老师你好,我们是房开企业,之前预缴了3%的税款,现在开具发票按9%税率确认收入了,那销项税额可以抵减以前3%那部分,我想咨询的是,比如10户本月销项税额是5000元,对应的3%只有3000元 那只能抵3000呢还是5000元可以全抵
请问,个体户老板拿费用发票回来报销,之前借出去有其他应收款,拿发票回来报销,比如买了办公用品,这个分录怎么了,一般是借管理费用 贷其他应付款,借其他应付款,贷银行存款。但是之前有其他应收款了,应收跟应付只能用一个的话,这个分录应该怎么写了,搞不明白了
老师,班组或者包工头去税务个人名义代开发票后,但后来出现了一些考虑,公司怕全部支付给他个人后,他不支付给干活的工人,想以这张个人发票作为付款单据,但直接逐个支付到工人个人。这样可以吗?或者这种情况怎么办呢?
我们公司资产负债表里面,资产负债率超过100%,怎么样调账可以把资产负债率降低一点啊,现在大约在101.19%左右
客户买了两件商品A,公司活动买二赠一,成本价310元/件,销售价400元/件。请问如何开票体现买赠?如何做账?
谢谢老师
你好,不用客气的了。