你好,补的是以前年度的吗?
、某企业2019年主营业务收入5000万元,主营业务成本2500万元,税金及附加500万元,销售费用1200万元,管理费用600万元,投资收益90万元,营业外支出100万元。税务机关发现下列问题需要调整 (1)投资收益中,国债持有期间的利息收入20万元,公司债券利息收入30万元,投资于非上市公司,取得按权益法确认的投资收益40万元 (2)销售费用中,当年发生的广告费为500万元,发生的宣传费为300万元(3)管理费用中60万元为业务招待费支出; (4)计入成本费用的工资总额为600万元,企业当年福利费实际支出为104万元,当年列支补充养老保险40万元
甲公司为居民企业,2020年度有关财务收支情况如下(不考虑其他因素): (1)销售商品收入5000万元,出售一台设备收入20万元,转让一宗土地使用权收入300万元,从其直接投资的未上市居民企业分回股息收益80万元; (2)税收滞纳金5万元,赞助支出30万元,被没收财物的损失10万元,环保罚款50万元,合同违约金支出20万元; (3)实际发生与生产经营有关的业务招待费70万元; (4)其他可在企业所得税前扣除的成本、费用、税金合计3500万元。 计算企业所得税应纳税所得额与应纳税额 用直接法怎么算出应纳税所得额
2021年某企业取得主营业务收入8000万元、其它业务收入1000万元,营业外收入2000万元,投资收益300万元,发生主营业务成本5000万元、其它业务成本500万元、营业外支出100万元、税金及附加500万元、管理费用600万元,销售费用1700万元、财务费用400万元。当年实际发生的相关业务如下:管理费用中80万元为业务招待费支出;计入成本费用的工资总额为700万元,企业当年教育经费实际支出为60万元;营业外支出中,40万元为因迟延交货按购销合同约定支付的违约金,8万元为消防部门在防火检查中的罚款,10万元为补缴上年的所得税款;缴纳补充养老保险80万元;专门用于新产品研发的费用1000万元,独立核算管理;当年购买安全生产专用设备,投资额为150万元。 研发费用应调整金额及应缴企业所得税额
甲企业为一家居民企业,本年发生经营业务如下:(1)取得销售产品收入6000万元,房屋租赁收入1000万元,视同销售收入500万元;(2)发生产品销售成本4000万元;(3)发生销售费用800万元(期中包含广告费300万元)、管理费用500万元(其中业务招待费100万元)、财务费用100万元(其中向非金融企业支付利息20万元,按照税法规定只能在税前扣除10万元利息支出);(4)发生税金及附加100万元;(5)取得投资收益100万元(其中国债利息收入10万元,直接投资于非上市居民企业股息红利20万元);(6)取得营业外收入100万元,营业外支出80万元(含支付的银行罚息10万元,将一笔20万元的公益性捐赠直接捐给地震灾区,税收滞纳金10万元);(7)实发工资总额300万元,为职工缴纳的基本社会保险费50万元、补充养老保险10万元、补充医疗保险30万元(工资和各项保险费用均已记入上述成本、费用)。请根据上述材料计算如下问题:甲企业本年度利润总额为()万元;甲企业支付的广告费可以在计算企业所得税应纳税所得额前扣除的金额为(
兴华企业从业人员人数为120人,资产总额5500万元。该公司采用查账征收方式,企业所得税技年计算、分月预缴、年终汇算清缴方式。该公司适用的企业所得税税率为25%,公司办理2020年度企业所得税汇算清缴时,有关经济业务资料如下。1)全年产品销售收入6000万元;其他业务收入308万元(其中,材料销售收入240万元,提供运输服务收入68万元):投资收益48.8万元(其中,国债利息收入4万,金融债券利息收入24万元,直接投资于其他居民企业连续12个月以上的权益性投资收益为20.8万元);营业外收入40万元。(2)全年发生产品销售成本3824万元;其他业务成本208万元(其中,材料销售成本160万元,提供运输服务成本48万元);营业外支出54.88万元(其中,行政性罚款支出17.84万元,银行借款超期罚款8.16万元,非广告性质赞助支出7.2万元,捐赠支出14.88万元,其他支出6.8万元)。计算企业应纳税所得额及汇算清缴应补(退)的企业所得额
老师您好,我注册了一个公司来做小本生意,利润很低,第二季度利润6233.03,所得税交了87.87,我觉得也行,这个月的利润7912.86,系统显示我要交所得税2344.71,很震惊,我以为我的所得税税率是2.5%或者5%?是忽然变成25%了吗?很震惊,想知道为什么,更想知道怎么处理才好
新来公司小规模,私立诊所,主治腰腿疼,药品请问开具免税发票,需要备案吗
本月新加一个社保人员,但是个税工资表上没申报,影响大么
现金账挂着几十万白条,这个老板让处理了,这个会计上怎么处理?
10月红冲了9月的发票,申报季度增值税的时候 可以减掉红冲的发票来申报吗
老师,个人所得税,是工资减去保险(个人扣的)后超出5000后,才需要交个人所得税吗
申报个税时有扣除社保、请假、水电费用,这个要一起申报进个税吗
北京上社保都需要提供什么资料 之前上过
老师,公司的车被个人抵押给抵押公司,没有过户要怎么做账
老师,我们是酒店OTA,客户从同城下单,同城推给我们,然后我们们推给我们的代理去酒店下单,同城把钱结给我们,我们在转给代理,我们给同城开票,开票明细是什么?
是的,补2021-2024年度的收入和成本
取票的成本80万是老板私下支付的,没有经过公司账,发票摆在账上,往来就不平
借应收账款 贷,利润分配,未分配利润2152403.13 应交税费,应交增值税销项 借利润分配未分配利润 贷,应付账款等1622076.2
如果只做80万的成本,会影响我的未分配利润增加,导致所有者权益增加是吗
是的对的是的对的