你好。这样是不可以的,应当与发票一致
咨询一下,我们是建筑服务行业,因为刚从代账公司接回来的账,发现应付账款科目下面的二级科目有一些个人的名字在借方,问过才知道刚开办时付给款给这些小承包工人,付款备注是材料,或者装修款,但这不知道什么原因没有销掉,就一直挂在账上,想问下这种情况怎么处理呢?可以把应付账款二级科目个人调到其他应付账款里面吗?
请问我公司是劳务派遣公司,派员工去别的单位干活,只赚一个人头费200,员工工资是我们替甲方代发,他们将服务费和人员工资一起支付给我单位,然后我单位开票,那这些被派出去的人都要报个税到我单位吗?几百个报了残保金怎么办?会交很多
老师,我们项目经理之前是我们分公司负责人,之前说的是项目完工以后给他支付劳务报酬,一直给他没有发工资,说是他提供劳务发票,我们给他付款,这个月我们变更了负责人,让他代开发票我们给他支付呢,结果他现在自己名下有劳务公司,不能个人代开,但是他名下的劳务公司说是有问题,只能提供他弟弟的劳务公司发票,这样可以吗,具体我们怎么处理呢
老师。我这里一般纳税人,我们现在向个人支付了水管安装费,没有全额支付等于预付部分款项,后期他提供发票可能会让向他出售材料的个体户或者公司给我们出具材料费发票。然后机械租赁和人工也是答应要开的,找的不知哪个公司,但这还没收到任何发票。我现在放到预付账款里面是不是不对。预付账款应该是公司对公司不能是个人??
老师请问下,公司把售后,销售的业务都外包给个人了但承包人还是以公司的名义经营,最后由公司开票给客户,个人每月或者每年付一定的费用(利润),公司收这个钱需要开票给个人吗(什么税目)。2.公司开发票给客户后很多款又个人代收了,因为金额由几百到几千。这个应该应该怎样规避好一些呢
您好老师,公司的做会展的,会展发生的餐费是入成本吗?
实收资本是只有新增才要申报吗
老师,我8月份销项税额是13388.86,进项税额是28173.86,老师我8月份会计分录应该怎么做
老师2024年4月28日,还不是电子发票,我直接用截图这一张发票入账做附件可以吗?[抱拳]
印花税需要计提吗?还是直接写缴纳分录?
老师,这题,为什么卖出去70%,不减去委托加工的消费税的70%呢,留存的,反而是组价的30%
老师,亚马逊平台,税务申报申报销售收入还是回款额?
制造业,消防维保费计入什么科目?
老师,第三季度申报,我单位4月之后工资另一个公司发,已计入成本费用的职工薪酬:计提是25年1到3月,实际支付的是12-3月,是这样填吗?这样就会导致实际比已计入成本的高,多一个月
老师我现在6.7.8.9月的账都已经做完了,那是不是要一起结账?还是说每个月都要做结账?
嗯,我也是这么强制规定,但他们又怕到时包工头不给工人工资,工人来追我们。这种情况怎么办呢?要他们再安排一个人去重新开票,那些工人拽得二八万一样
那就确实没法解决了,