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老师,第三季度申报,我单位4月之后工资另一个公司发,已计入成本费用的职工薪酬:计提是25年1到3月,实际支付的是12-3月,是这样填吗?这样就会导致实际比已计入成本的高,多一个月

2025-10-15 21:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-15 21:07

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-10-15 21:10

您好,第三季度申报时,你单位2025年1到3月计提的工资可以计入成本费用,实际支付时间如果是2024年12月到2025年3月,其中2024年12月发的工资对应的是2024年12月的薪酬就不能算在2025年成本里,只有归属期为2025年1到3月的工资才能计入2025年成本,因此若把2024年12月发放的2024年工资误计入2025年就会导致实际支付比计入成本多一个月,正确做法是只将2025年1月计提1万元、2月计提1万元、3月计提1万元共3万元计入2025年成本费用,分录为借应付职工薪酬30000贷银行存款30000同时借管理费用30000贷应付职工薪酬30000,从4月起另一家公司发工资,你单位必须取得对方开具的服务费发票才能将相关人工费用计入成本,否则不能税前扣除。

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你好,没错误是对的,一般发放的比具体的少,第二个数字大一些都是
2025-10-14
 你好;  账载金额 写你 21年  贷方计提的工资金额  ;       实际发生金额 写你 借方应付职工薪酬支付的金额。 税收金额就是你汇算之前支付的 金额  ; 如果你们汇算之前都支付了。  那么三个金额都是一样的 
2022-04-20
你好,你这个填写时对的
2025-08-18
那个是 不包括的,只统计今年的工资
2025-10-14
你好,你分析的是对的这个填写的
2025-10-14
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