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本季度差额征收开票89万,本期抵扣也是89万,增值税不含税收入为0,那对应怎么做账?89万开票收入要做会计分录?对应抵扣额89万也要做会计分录?

本季度差额征收开票89万,本期抵扣也是89万,增值税不含税收入为0,那对应怎么做账?89万开票收入要做会计分录?对应抵扣额89万也要做会计分录?
本季度差额征收开票89万,本期抵扣也是89万,增值税不含税收入为0,那对应怎么做账?89万开票收入要做会计分录?对应抵扣额89万也要做会计分录?
2025-10-16 10:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-16 10:07

确认收入:借:银行存款(或应收账款等)879819贷:主营业务收入 879819÷(1 %2B 3%)贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)879819÷(1 %2B 3%)×3% 确认抵扣额:借:主营业务成本 879819÷(1 %2B 3%)借:应交税费 - 应交增值税(销项税额抵减)879819÷(1 %2B 3%)×3%贷:银行存款(或应付账款等)879819

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快账用户2710 追问 2025-10-16 10:32

利润表主营业务收入89万,那增值税收入为0,会不会有比对不通过的风险

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齐红老师 解答 2025-10-16 10:33

会的 为啥增值税收入是0

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同学你好 有发票吗
2021-07-01
(1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费———应交增值税(销项税额) (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本 应交税费———应交增值税(销项税额抵减) 贷:银行存款 (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费———未交增值税
2020-08-11
你好冲减管理费用吧,
2025-02-27
同学你好 普票按价税合计数计入成本费用;
2021-03-29
借应交税费应交增值税,转出未交增值税贷应交税费未交增值税 缴纳借应交税费未交增值税贷,银行存款。
2021-09-13
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