确认收入:借:银行存款(或应收账款等)879819贷:主营业务收入 879819÷(1 %2B 3%)贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)879819÷(1 %2B 3%)×3% 确认抵扣额:借:主营业务成本 879819÷(1 %2B 3%)借:应交税费 - 应交增值税(销项税额抵减)879819÷(1 %2B 3%)×3%贷:银行存款(或应付账款等)879819
老师,你好。麻烦问一下,我们是劳务派遣公司,差额征收。开出的发票中,税率*号,税额0。我们的会计分录:借,应收,贷,主营业务收入。增值税是0,会计分录这样写可以吗?比如,我们实际收入10万,实际成本也是10万,开发票时,输入差额征税10万,出来的发票增值税为0。分录怎么写正确。
老师,公司上个月有待抵扣进项税3万,上个月未开票收入的销项税5万,这个月需要交增值税2万,那我这个月交增值税应该怎么做会计分录
老师好:我公司30万买的车(取得进项己抵扣)原价30万充抵应付账款材料款(对方要求开增值税普通发票)?如何做会计分录?税法上视同收入吗?
本公司是一般纳税人企业,对方公司是小规模纳税人,本公司购入原材料一万元不含增值税,应该要求,对方开具13%专票抵扣进项税,但对方公司开来3%税票,差额10%,要求10%差额的税率抵扣本公司应付对方公司的货款,怎么做账做分录?计入营业外收入,还是冲减管理费用?
高新企业所得税报表加计扣除可以放到年报中填写吗
老师,农业的滴灌带保养维护免税吗
25年暂估一笔发票,26年来票,是不是只要做一笔冲25年暂估的分录即可。
老啊,分公司要纳入合并报表吗?
你好老师,请问从事内陆养殖渔业行业,企业所得税是减免吗?也有附行业服务收入,这两申报企业所得税要分开填写还是合并填写,在报表里是怎样填写的。
老师,我新到的公司,公司这个库存是40,盘点时候没有这个货,他调账了,记个盘亏待查,老师为什么是盘亏呢?我理解的是盘盈呢
老师减资企业自己在家可以操作吗在
维修烘干设备和改造设备计入什么会计科目
老师,个体工商户不需要交印花税是吗
学校食堂先收到食材发票,随后三个月内陆续收到货物,最后一批到货后第十天支付货款,学校食堂不需要抵扣进项税,不做预算会计账目。 收到发票时如何记账?每次收到货物如何记账?最后支付时又如何记账?
利润表主营业务收入89万,那增值税收入为0,会不会有比对不通过的风险
会的 为啥增值税收入是0