那这个设备的价格就降低了吧,会不会低于市场价格太低?如果是的话,你有补税的风险。
请教老师,我们公司准备认证高新科技企业,现在是筹备阶段,公司主要做智能锁,智能锁是外购的,系统是公司研发的,有三个疑问 1.关于开发票:对开票的品名有什么要求吗?是不是开技术服务费的金额占比,需要高于开锁具的金额占比。这样才可以体现我们是研发公司,不是贸易公司。 2.公司主要供应商那边采购智能锁体,主板,电池,外壳,然后统一组装好后,货物销售给客户,并且加收技术服务费。那么我想问,采购的一系列零件,都需要作为库存,计入到主营业务成本的科目吗?服务费没有对应进项,是不是不需要结转成本哈? 3.假如我们进货的成本是200.00,那么开票的销售价格是150.服务费是80,这样开票合理不合理呢?
B公司为一般纳税人,专门生产销售环保设备,12月的主要业务如下:(1)购进生产用的零配件,不含税购买价格为2000000元;(2)用以日换新的方式销售环保设备2台,新设备含税销售价格为678000元/台,同时收购旧设备2台,收购价格为120000元/台;(3)11月末向客户甲企业销售的一台环保设备,不含税销售价格500000元;12月初甲企业验收时发现部分功能不符合规格。经协商,B公司给予甲企业10%的折让,B公司已于11月末向甲企业开具了增值税发票;(4)10月向客户乙企业销售的一台环保设备,不含税销售价格300000元;乙企业使用时出现故障,向B公司提出退货,B公司尚未同意,B公司已向法院提起诉讼,法院在调解中;(5)B公司将研发成功的一项生产技术转让给C公司,合同约定的转让价格为800000元;已知:零配件、环保设备的增值税税率13%,无形资产的增值税税率6%;要求:(1)计算B公司12月份销项税额(2)计算B公司12月份准予抵扣的进项税额(3)计算B公司12月份应交增值税
B公司为一般纳税人,专门生产销售环保设备,12月的主要业务如下:(1)购进生产用的零配件,不含税购买价格为2000000元;(2)用以日换新的方式销售环保设备2台,新设备含税销售价格为678000元/台,同时收购旧设备2台,收购价格为120000元/台;(3)11月末向客户甲企业销售的一台环保设备,不含税销售价格500000元;12月初甲企业验收时发现部分功能不符合规格,经协商,B公司给予甲企业10%的折让,B公司已于11月末向甲企业开具了增值税发票;(4)10月向客户乙企业销售的一台环保设备,不含税销售价格300000元;乙企业使用时出现故障,向B公司提出退货,B公司尚未同意,B公司已向法院提起诉讼,法院在调解中;(5)B公司将研发成功的一项生产技术转让给C公司,合同约定的转让价格为800000元;已知:零配件、环保设备的增值税税率13%,无形资产的增值税税率6%;要求:(1)计算B公司12月份销项税额(2)计算B公司12月份准予抵扣的进项税额(3)计算B公司12月份应交增值税
老师好,我公司跟外部一个公司签订的设备采购协议,当时谈合同的时候说好要把合同金额多谈50万,后期外部单位给我公司返这50万,我公司给他们开技术服务费发票,这样会被判定为虚开吗,我公司实际有个研发团队,自己开发了一套智能监控系统,签的这50万的合同约定的是对方使用我们开发的系统,我们提供基数服务 这样会不会有风险
老师好,我公司跟外部一个公司签订的设备采购协议,当时谈合同的时候说好要把合同金额多谈50万,后期外部单位给我公司返这50万,我公司给他们开技术服务费发票,这样会被判定为虚开吗,我公司实际有个研发团队,自己开发了一套智能监控系统,签的这50万的合同约定的是对方使用我们开发的系统,我们提供技术服务 这样会不会有风险
法律顾问费用一年5万记入办公费好还是咨询费好
客户问税务登记号,这个是什么啊
老师,员工宿舍的装修费,计入福利费吗?需要经过应付职工薪酬-福利费科目吗?
企业所得税申报中,事项1——职工薪酬——实际支付给职工的应付职工薪酬,这里填的是25年整年的个税申报工资之合吧
加雪种和清洗空调维修等是进入管理费的什么明细科目呢
老师好!前几个月增值税因为有留底税额应缴纳税额9为0,所以没有记账时没有做结转增值税,现在补在9月份账簿可以吗
老师,请问下所得税申报,要填的已计入成本费用的职工薪酬是看账上的应付职工薪酬-工资贷方的余额,还是贷方的本年累计数?实际支付的职工应付薪酬是不是也看应付职工薪酬-工资的借方,好含代付的社保金额?
老师 你好 食堂买菜这些计入哪个科目合适啊
生活服务业加计抵减是啥意思?会计做账中怎么操作?
老师,你好。请问工资计提是按照权责发生制,申报是按照收付实现制对吗?