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老师您好,我2024年6月开了一张发票,然后账上2025年7月做了红字凭证,但是忘记在系统上做红冲处理了,现在是9月份在系统上做了红冲,想请教您,我做错的这个应该在怎么调整下合适老师

2025-10-16 17:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-16 17:54

你好,你是小规模是吗?

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快账用户6124 追问 2025-10-16 17:59

不是的,是一般纳税人

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齐红老师 解答 2025-10-16 20:02

你好,那你7月份是按账上申报的吗 申报的时候有没填负数

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快账用户6124 追问 2025-10-17 09:08

没有填负数,这张发票对方一直没有收, 所有也没有认证

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齐红老师 解答 2025-10-17 09:09

你好,那你7月的账上的数据不是跟税务局的申报上数据对不上?

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快账用户6124 追问 2025-10-17 11:20

是的老师

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齐红老师 解答 2025-10-17 11:21

你好,那你申报的是按没有红字凭证的数据来做的,对不对?

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快账用户6124 追问 2025-10-17 11:27

那我是不是要更改报表和所有汇算清缴的报表

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齐红老师 解答 2025-10-17 11:29

你好,是这样子的,你如果账上做错了,是需要去更正财务报表的。

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快账用户6124 追问 2025-10-17 11:31

老师这个是24年7月份的工资,结转期间损益的时候多结转了2020元,除了这种办法,在有没有其他别的办法,不用更改报表的

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齐红老师 解答 2025-10-17 11:32

规范的做法只能去更正,你如果不想去更正,就当做没发生更正到本年算了。

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快账用户6124 追问 2025-10-17 11:36

我想着更正到本年,老师具体应该怎么更正,能不能麻烦您说下

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齐红老师 解答 2025-10-17 11:41

你好,你九月份做了红冲,就按红字发票做凭证,然后再做一个凭证冲减去年7月的。

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