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老师您好,我2024年6月开了一张发票,然后账上2025年7月做了红字凭证,但是忘记在系统上做红冲处理了,现在是9月份在系统上做了红冲,想请教您,我做错的这个应该在怎么调整下合适老师

2025-10-16 17:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-16 17:54

你好,你是小规模是吗?

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快账用户6124 追问 2025-10-16 17:59

不是的,是一般纳税人

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齐红老师 解答 2025-10-16 20:02

你好,那你7月份是按账上申报的吗 申报的时候有没填负数

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你好,你是小规模是吗?
2025-10-16
直接原分录红冲月的销售收入和销项税
2025-04-08
那肯定是不合适的,需要11月份来冲销
2023-12-06
您好,这个可以不用的
2022-05-22
那个应该在开负数发票的1月做红冲销售收入和销项税,不能跨月
2025-03-16
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齐红老师 | 官方答疑老师

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