你开的是1%,按照1%来结转就可以的 刚增加的 你看下能忽略提交吧。

请教老师,小规模纳税人季度不足30万减免增值税。计入营业外收入的是按3%还是1%?
小规模纳税人当季销售未超过30万元,减免的增值税按1%还是3%计入营业外收入?
小规模纳税人现在是增值税3%降为1%,那季度小于45万免交增增值税,那免交的增值税是按1%,还是按3%转入营业外收入呢
老师,最新的小规模纳税人开票是开1%,申报时季度不超30万,免税,免税的这部分计入营业外收入吗?超过30万时减征的那2%也是计营业外收入?
老师,小规模纳税人季度不超过30万,计提的增值税和附加税费,是这个月营业外收入做减免,还是下个月再做营业外收入减免?
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
账里面按1%计入营业外收入?那如果超过30万,计入营业外收入的不是差额2%吗
只要你开的是1%不需要交的就结转到营业外收入1%,如果需要交税的话,直接做缴纳的就行不需要做减免的2%,如果你做了减免的2%的话,反而帐上不平可以试一下