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在电子税务局平台企业所得税疑点信息提示表这里推送这个信息是什么意思,要重新申报或者更正吗? 小规模纳税人增值税所属期12月份申报表20行“其中:小微企业免税额”第三、四列“本年累计”中“货物及劳务”+“服务、不动产和无形资产”之和>该企业当年企业所得税年报A100000表第11行“加:营业外收入”数据。根据财税〔2008〕151号,直接减免的增值税和即征即退、先征后退、先征后返的各种税收(但不包括企业按规定取得的出口退税款),应计入企业当年收入总额。
老师,我们公司给境外企业提供技术服务,收取服务费,开具了普票金额4131.05元,税率是免税, 如果是出口的货物销售就会存在交附加税的情况,但我们这个就是技术人员给对方提供了个咨询服务,也不会存在国内进项的情况, 请问我在申报增值税报表的时候需要针对免税服务费的金额去缴纳附加税吗
小规模纳税人出口货物到台湾,通常情况下是可以享受增值税免税政策的,以下是具体介绍: - 一般货物出口:根据相关政策规定,小规模纳税人出口货物实行免征增值税政策。只要货物不属于国家禁止出口或限制出口的,且出口货物的退税率不为0,小规模纳税人出口到台湾就可享受免税. - 特殊商品标识为2的货物出口:即使出口货物的退税率为0,但特殊商品标识为2的,小规模纳税人出口到台湾也可享受免税政策. - 特殊商品标识为1且季度销售未超过30万的货物出口:如果出口货物退税率为0,特殊商品标识为1,在实际申报时,若季度销售未超过30万,小规模纳税人出口到台湾仍可享受免税政策.,特殊标识是什么分,
老师,请问针对电商平台开始申报后台销售数据,小规模国内电商收入填报季度超30万要交增值税,国际平台如亚马逊速卖通这种算出口货物吗?出口不是免增值税的吗?这块增值税如何申报,免增值税吗
老师你好,请问亚马逊电商小规模公司,原来增值税0申报,现在需要申报平台收入,增值税填出口免税栏,没有这个模块填写,需要如何操作?
请问我们国外客户下单至我们香港公司,然后香港公司再下单至我们国内公司。有一票走DHL,请问这报关资料要怎么做。
公司a与b签订指标买卖合同,委托b公司代理建设,b公司发包给c公司,实际业务由d公司完成并办理相应施工图审查和施工证,但是c公司给b公司开具施工发票,此时c公司是否涉及虚开发票
二季度申报所得税,一般计提企业所得税是在什么时间段计提,分录如何做?
总包方给分包方1000万的工程款,税款由甲方代扣代缴了,分包方还需要给总包方出具发票吗?
和员工打官司承担的起诉费入什么费用
一般纳税人公司,公司马上注销了,还有一些进项票没有认证,这个影响注销吗?
老师,快账怎么进不去了呢?
老师 请教一下,税二里的股权划转适用特殊性处理的情况下,怎么作税务处理?要交税吗?
这上面事项一这里不是填了职工薪酬记录的成本是9000嘛,一个月1500,然后实际发放的是7500,那到底下?管理费用那里还要把上面的那个工资薪金填进去吗?,还是空在那里。
老师好,现在研发费用加计扣除比例是多少
您好,通过亚马逊、速卖通卖到国外的算出口货物,享受免征增值税政策。申报时,你的全部收入(国内%2B国外)要合并计算:如果季度总销售额不超过30万(国内%2B国外≤300000),那么全部免税;如果超过30万(国内%2B国外>300000),那么国内收入部分要按1%交税,而国外出口收入部分继续免税。你需要把内外销收入分开核算,在增值税申报表里把出口销售额填到“免税销售额”那栏即可。
好的,国际店铺收入属于免增值税不免所得税吗?国际店铺收入涉及税种只有增值税和所得税吗?
您好,国际店铺收入属于免征增值税,但不免除企业所得税;它涉及的主要税种就是增值税和所得税,但若提现回国内个人账户还可能涉及个人所得税。
好的谢谢老师的耐心解答
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请问涉及国际电商的需要在税局备案吗?还是直接申报免税销售额就可以的呢?
您好,需要备案。 您需先向税务局申请办理“出口退(免)税备案”,取得资质后,才能在申报时直接将出口销售额填入免税栏,否则无法享受免税政策。
好的谢谢老师
祝朋友:愿您所想,皆您所愿! 希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~