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应收账款负数怎么转为预付账款的正数

2025-10-17 08:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-17 08:40

应收账款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000 那么需要调整2000到预收账款项目体现,应收账款现在余额是1000。同样 如果预收账款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000 需要调整2000到应收账款项目体现。

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快账用户9356 追问 2025-10-17 08:41

能不能全部调整过去

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快账用户9356 追问 2025-10-17 08:41

不然计算太麻烦了

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齐红老师 解答 2025-10-17 08:41

不能,需要看明细余额调整

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快账用户9356 追问 2025-10-17 08:42

为什么要这调

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快账用户9356 追问 2025-10-17 08:42

这样调整

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快账用户9356 追问 2025-10-17 08:43

分录怎么做

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齐红老师 解答 2025-10-17 08:44

是直接调整报表,不调整账的

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快账用户9356 追问 2025-10-17 08:44

后期如果有转回怎么操作

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齐红老师 解答 2025-10-17 08:45

都是直接表,不调账的。重分类都是

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同学你好 那预付账款借方负数 应付账款贷方负数—— 借,预付账款 贷,应付账款;
2021-02-05
是的,应付账款负数是预付账款的正数,做了重分类影响科目的金额当然自动影响资产总额
2025-07-14
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