进项税额转出 可以有余额
老师,到年底,进项税额借方有余额和销项税额贷方有余额,还有转出未交增值税借方有余额,年底用不用结转,怎么结转
进项余额在贷方有余额,怎么做转出
老师,请问进项税额转出贷方还有余额我应该结转到哪里
我现在进项税额转出是贷方余额,要怎么结转平呢?老师,我有个凭证,借方:其他应付款100元,贷方:应交税金/应交增值税/进项税额转出 50元、营业外收入50元。 我年末进项税额转出这个科目余额是贷方余额50元,应该怎么结转平呢?
老师进项税额转出,贷方有余额,应该如何做账务处理
外经证同一公司不同施工地需要多台电脑报外管吗
老师,填报的季度所得税收入跟增值税纳税申报表表上的收入数一样吗
劳务公司代发,开全额发票过来,需要计提到应付职工薪酬里去吗?填报季报里?
老师,我个税按计提工资申报的,但是我司经营困难,实际支付的工资很乱1-9月只发放了部分月底工资,有的发放的不是按整月,而是按个别人发放,譬如有的员工3月工资发放了,有的员工3月未发放!填写实际支付的工资时,我如果按应付职工薪酬借方金额填写,和个税肯定差异很大,请问如何解决?
小规模纳税人所得税填报,本期数利润表填的是1月到9月吧
老师,我司按计提工资申报个税,即现在申报10月份个税按9月计提的工资申报的!请问本季度填写实际支付的工资时,我就按应付职工薪酬借方1-9月的金额填写,这样和个税比对差异大吗?会预警吗?
老师,企业会计准则和小企业会计准则做账有哪几点区别?我想入职一家企业,两个准则做账不一样,怎么做好应用小企业会计准则企业的账?
个体户申报经营所得税,公司没有收入,但银行账户有往来并产生了手续费,所以报表是0收入,有费用-148元,那申报时系统对比有差异提醒,这个情况怎么处理比较好!以前我是直接填写申报,备注这据实申报的!现在担心这种系统差异对比有提示后期会被税局抽查,想了解怎样避免比较好?
本季度企业所得税季度申报表中实际支付给职工的应付职工薪酬,如何取数,如果1月发放的是去年的工资,那取数也包括吗?
老师,A营业执照注册地址不在我公司,但这个A营业执照的老板要求我们公司开电费发票给他,我是开给他个人还是公司?
像福利费我已经做到进项税额转出,还需要从进项税额转出科目转到应交税费-未交增值税科目里吗
要的,月末结转,还需要从进项税额转出科目转到应交税费-未交增值税科目里
那原材料退货呢,进项税额转出后还需要在结转到应交税费-未交增值税里吗
是的,月末都要结转到未交增值税
那这样的话,进项税额转出不是没有余额了,你说的可以有余额是没有结转到未交增值税吗
若不结转,就会有余额,结转,就不会有余额
可以转也可以不转是吧
是的,可以转也可以不转
好的,谢谢
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!