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”2024年5月清算后增值税申报912.88万元,发票开具437.23万元,土地增值税尾盘未申报“,老师,以上是税务局发给我们的风险通知,我想问下,他上面的两个数据是从哪里面取数的呢?

2025-10-17 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-17 10:14

增值税申报 912.88 万元来自你公司报送的增值税纳税申报表,发票开具 437.23 万元来自增值税开票系统上传的数据,都是税务局系统直接提取的企业申报和开票记录。

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快账用户3913 追问 2025-10-17 10:19

增值税申报数从申报表上看的是437.23万元,开票系统开票数据是861万元,跟税务推的数据也不一致

增值税申报数从申报表上看的是437.23万元,开票系统开票数据是861万元,跟税务推的数据也不一致
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齐红老师 解答 2025-10-17 10:22

申报表数据不对你手动改就行了 改成正确的

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快账用户3913 追问 2025-10-17 10:24

我申报表数据就是正确的

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齐红老师 解答 2025-10-17 10:26

开票系统为啥是861呢?

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快账用户3913 追问 2025-10-17 10:27

有红冲发票啊

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齐红老师 解答 2025-10-17 10:28

那这个就是按红冲后的来哦

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增值税申报 912.88 万元来自你公司报送的增值税纳税申报表,发票开具 437.23 万元来自增值税开票系统上传的数据,都是税务局系统直接提取的企业申报和开票记录。
2025-10-17
同学你好你手动填写
2023-04-11
你这个是开免税红字发票?自开普通发票免税负数填写吗,
2021-01-13
这个需要找税局协商这个去申请退税,你们税已经交吗,没有交你找税局协商这个按减掉之后去申报看可以不,不行那这个后续是不是可以申请退税需要看看你税局一般是抵减后面需要交,退的少
2020-10-22
1.发票开具内容与实际经营业务不符:可以解释合同中抖音发布内容的实际服务,说明所开具的“信息技术服务”和“信息服务费”发票是基于该服务的具体内容,并强调合同内容与实际服务一致。如果可能的话,提供相关的服务内容和项目的详细说明。 2.购销业务未支付未收取的款项数额较大:详细说明未支付和未收取款项的原因,提供相关的财务报告和账目记录以证明业务的真实性。如果存在任何疑问或不确定性,建议与税局进一步沟通以明确相关规定。 3.与风险人员有关联:解释财务经理是某公司增值税发票管理系统风险纳税人的情况,说明已对此情况进行内部调查,并保证财务经理在该业务中没有滥用职权或从事任何不合规的行为。如有可能,提供相关的调查结果和证明文件。 4.下游客户数量较少-专票:强调与下游公司的业务合作关系,说明该公司的开票额度较高的原因。可以提供与下游公司的合同和业务往来的相关证明文件,并解释这种业务模式的合理性。同时,建议与税局进一步沟通,明确相关规定和要求。
2024-01-04
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