收到款 借:银行存款 贷:应收账款
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-简易计税
老师,我们公司除了老板,其他人都是属于劳务派遣,劳务派遣公司呢寄过来一张发票,是我们员工的社保及公积金费用,上面写着:人力资源服务代收代付社保及公积金,那这笔钱要如何入账呢?挂往来款吗?分录怎么做呢
老师,我们是劳务派遣公司,请问我们平时向派遣单位收取派遣员工的代扣代缴部分的工资社保公积金等的人工成本,做账的时候是进应付职工薪酬还是其他应付款呢?
老师,请问下,我们是和劳务派遣公司签的劳动合同在A公司上班,工资是劳务派遣公司发的,A公司付款给劳务派遣的工资的时候该怎么备注这笔款项?A公司收到劳务派遣公司开的发票税收编码是什么?怎么做账务处理?
老师,我们是用工单位, 员工和劳务派遣公司签订合同的,我们付款应发工资+社保+管理费给劳务派遣公司,劳务公司发工资给员工,现在 收到劳务派遣公司开具的差额征税专票,税额6元,票面总金额3万,这种账务处理怎么做?
老师,请教一下,我们公司有部分员工的工资是劳派公司发放的,我们每个月都会转劳派人员的工资给劳派公司,上个月收到劳派人员停薪留职的社保费,我挂账是借:银行存款11000元,贷:其他应付款-代收代付社保费,这个月我们把这个同事 的钱转给劳派公司了,他们也开了票给我们,我的账务处理是怎么做呢?
外经证同一公司不同施工地需要多台电脑报外管吗
老师,填报的季度所得税收入跟增值税纳税申报表表上的收入数一样吗
劳务公司代发,开全额发票过来,需要计提到应付职工薪酬里去吗?填报季报里?
老师,我个税按计提工资申报的,但是我司经营困难,实际支付的工资很乱1-9月只发放了部分月底工资,有的发放的不是按整月,而是按个别人发放,譬如有的员工3月工资发放了,有的员工3月未发放!填写实际支付的工资时,我如果按应付职工薪酬借方金额填写,和个税肯定差异很大,请问如何解决?
小规模纳税人所得税填报,本期数利润表填的是1月到9月吧
老师,我司按计提工资申报个税,即现在申报10月份个税按9月计提的工资申报的!请问本季度填写实际支付的工资时,我就按应付职工薪酬借方1-9月的金额填写,这样和个税比对差异大吗?会预警吗?
老师,企业会计准则和小企业会计准则做账有哪几点区别?我想入职一家企业,两个准则做账不一样,怎么做好应用小企业会计准则企业的账?
个体户申报经营所得税,公司没有收入,但银行账户有往来并产生了手续费,所以报表是0收入,有费用-148元,那申报时系统对比有差异提醒,这个情况怎么处理比较好!以前我是直接填写申报,备注这据实申报的!现在担心这种系统差异对比有提示后期会被税局抽查,想了解怎样避免比较好?
本季度企业所得税季度申报表中实际支付给职工的应付职工薪酬,如何取数,如果1月发放的是去年的工资,那取数也包括吗?
老师,A营业执照注册地址不在我公司,但这个A营业执照的老板要求我们公司开电费发票给他,我是开给他个人还是公司?
帮他们代收代付的也算是我们公司的主营业务收入吗?不是只有服务费才算吗?
开了差额发票,不属于代收代付了
我理解的差额是,比如他给了13000元,其中10000是我代收代付的,只有3000是我们公司的收入,那发票上也只是显示了3000*1%=30块钱的税费啊。
不属于代收代付,按劳务派遣处理