您好,意思是你前面应付账款期初数多录入了?
电子税务局里我看前期财务报表报送的其他应付款年初数是负的,我的金蝶系统里年初和年末数也都是负的,因为往来账最好不要用负数体现,所以我在软件里设置重分类后其他应付的年末和年初数都跑到了其他应收的年末和年初,其他应付就没有数字了,那财务报表报送原本年初是负的,能改吗
老师,这个是之前代账公司做的账表,现在我买了财务软件想重新整理了,建期初数据,这个其他应付款余额在借方,该怎么写? 是记其他应收款去?还是其他应付款填负数?
老师 我的资产负债表其他应收款期末余额为负数 其他应付款为0 公司是2023年7月成立 开始建账的。如果是负数负债表要调吗,这样报送负债表给税务系统有影响吗
想问就是我们账上挂了个其他应付款待查项目,有差不多180万,但是由于2022年初我们新建了个账套,现在这个期初数和之前账套期末数对不上也就是衔接不上,然后现在2022-2023年又因为应付账款可能和他们对方公司对不上,就调账了跟他们对上,但是又不清楚原因,加了个其他应付款待查项目,现在期末数我们都是对的上的,但是具体追溯原因很难,但是总监又说不能直接其他应付款待查项目转收入,通过明细,但是的确弄不了,现在有什么好的办法解决
老师 公司账套是2023年21月建成的,现在做账系统里的期初数 其他应付款被误操作了,其他应付款多出650000元,现在能改吗
老师,请问我们公司做汽车融资租赁,有很多车,那入账按一辆一辆来核算吗?
会计学堂退费是真的还是假的?
老师您好!请问开具外管证是出纳还是主办会计开具?
第三季度所得税预报表中,职工薪酬中计入成本费用的应付职工薪酬和支付给职工的职工薪酬这两个怎么填?
企业所得税按真实业务还是卡税负
老师9月份刚申请一般纳税人,收入超500万,人员也达不到,资产也达不到5千万,附加税减半吗?
老师,第一和第二季度无票收入报多了,第三季度和第四季度可以少报一些么
小规模纳税人个体工商户,可以偶尔开一两张专用发票吗?金额不大的情况下,可以吗?电商来的
一般纳税人,13个点,知道主营业务收入,85000怎么算出应交税费多少
卖个二手卖面包车,按无票收入交增值税了,应该有其他业务收入对吧
对 多录了
这个你要重新做期初才可以
影响后面的数据吗
录错了,这个数据就没法消掉
老师 现在是这种情况 出纳想在财务软件里,其他应付款添加人名,误操作了其他应付款-科目期初 导致资产负债表不平衡,误差在其他应付款 多了650000元,这种情款要怎么处理
你的意思是把应付账款调到其他应付款里面,然后还给法人?