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想问就是我们账上挂了个其他应付款待查项目,有差不多180万,但是由于2022年初我们新建了个账套,现在这个期初数和之前账套期末数对不上也就是衔接不上,然后现在2022-2023年又因为应付账款可能和他们对方公司对不上,就调账了跟他们对上,但是又不清楚原因,加了个其他应付款待查项目,现在期末数我们都是对的上的,但是具体追溯原因很难,但是总监又说不能直接其他应付款待查项目转收入,通过明细,但是的确弄不了,现在有什么好的办法解决

2024-01-12 17:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-12 17:12

你把它放到利润分配未分配利润,借其的应付款,贷利润分配未分配利润。

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齐红老师 | 官方答疑老师

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