您好,
借:应收票据
贷:应收账款
借:银行存款
贷:应收票据
A客户向我司支付的货款是一张承兑,现在我司把这张承兑转给了一家没有往来的单位B,那家B单位把钱转到我司账上,这个应该怎么做账呢。收到A货款票据:借:应收票据 贷:应收账款—a公司。然后怎么做
收到A公司背书的给我们公司的银行承兑汇票,由B公司承兑,借 应收票据A贷 应收账款A 票据贴现的时候是怎么账务处理啊 银行收到的是B公司的付款
每个月A公司都向B公司采购材料,一般设置科目都是应付账款,但是A公司喜欢用承兑转来转去,经常收到B公司的承兑票。 收到承兑应该是应收账款,但是一个公司最好不要同时设置应收应付,用应付账款贷方收承兑,那欠的钱越来越多,最后对账差很多,怎么办
请教老师,我是子公司收到总公司的投资款是一张背书的电子承兑请问怎么做分录,借应收票据a公司贷投资款,然后把这张电子承兑背书给一家供应商了,是借预付账款贷应收票据a公司吗
老师你好,请问我们公司收到A公司的承兑汇票时,借:应收票据- A公司,贷:应收账款- A公司,如果到了承兑期直接借:银行存款 贷:应收票据- A公司,如果背书转让借:应付账款-甲公司 贷:应收票据- A,是这样吗公司
一次性盘子碗和纸抽开纸制品一次性用品可以吗开成一件
本月产生销项税 但是认证进项一般都是次月,那么本月应交增值税未交增值税就是跟销项一样多 到次月认证以后抵减余额为应交增值税 是吧 这样的话次月还得做个抵减的分录吧! 是这样做的么?
老师2025年12月底的话我怕有没有报销的费用 我先计提点费用可以吗
老师 请问装修费2月法人垫付一部分 3月付了一部分 7月又付了一些 请问这个费用摊销怎么算?从什么时候开始摊销?
老师,商贸企业,上月开了一张物流辅助服务/其他仓储服务,本月申报时,应填入哪列?
你好,资产负责表未分配利润期末余额=本期利润总额+年初未分配利润,对吗?
25年利润表的 净利润是-53569.34 这个数字是不是和资产负债表的 年初未分配利润和期末的未分配利润的数值是相等的 年初 挣了18358.43 期末余额是-35210.91 如果对不上是我账目做错了对嘛
老师,电商b2c企业,当月把没有开票收入按不开票收入申报了,之后买家又要求开票,这该怎么处理?
这个账做的有错吗?可以这样做么?
收到一笔银行保证金未找到以前的账现在怎么做账?
请问应收票据下列明细需要是哪家公司嘛?
要的,写下是哪个公司