同学,你好
借:其他应付款-A
贷:银行存款
借:管理费用-电费
贷:其他应付款-A
员公司给员工A缴纳社保,10-12月社保单位部分914元,10-12月个人部分也没有扣过,公司不给他代扣代缴了,打算一年后把单位部分914元给他,但是A还欠公司给他代扣1-9月个人部分的社保1399元,他12月工资1140元,工资1140-应收个人部分1399元+应付单位部分914元=655元,这是公司应该给A的,老板的意思是只用一个科目反应欠 A多少钱,这该怎么做账
假如有A和B公司两家,A公司销售了5000元的商品给到B公司,B公司帮A公司加工一批产品,加工费2000元,通过银行付款A公司银行实际收到货款3000元,剩下的互相抵账,假设不考虑增值税,中间设备抵银行账户,相关分录怎么写?
老师:A公司分租一般办公室租给B公司,B公司每个月把物业管理费和电费支付给A公司,但是A公司与房东签的合同开票全部开给A,这个怎么入账?代收代付的话,其他应付款- B公司这个科目怎么平账呢
A公司委托B公司对A公司的所有事宜代管。B公司对租户代收电费,然后租户和B公司产生的电费由B公司打到电力局,发票抬头是开给A公司的。请问,B公司代收的电费和付电费怎么做分录
A公司给B公司转1000元, 是因为B公司的员工年终奖由A公司代发了, B公司做的 借:银行存款,贷:其他应收款 A公司做的 借:其他应付款,贷:银行存款 结果现在对账就因为这1000元导致A公司跟B公司不平 应该怎么调账? A公司做: 借:应付职工薪酬,贷:其他应付款吗?
老师:期间损益自动结转后,本年利润数在贷方,但是出利润表后,利润是负的,这个怎么理解?
现代服务*机耕费申报印花税的时候属于哪类合同?
我是小规模,请问开具普票出去,比如开具的是1个点的101元含税发票,请问凭证应该处理,需要分录,谢谢
社保缴纳并计提 --分录对吗 缴纳社保 借:管理费用-社保 (企) 其他应收款-社保(个) 贷:银行存款 扣回个人 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-社保 库存现金 结束 这个分录有啥问题没
老师你好,进项税额转出,账是红冲啦,但是申报表没报,还是去年2024年6月份,现在2025年啦跨年啦,进项税额转出,请问老师能申报么?急急
凭证装订要买装订机吗?
请问我是小规模,收到一张租赁9个点专票,比如金额是109的含税,请问凭证应该怎么处理
老师,付款申请单是干嘛的?什么是付款申请单呢?
老师 就是这个季度申报所得税时 填写职工薪酬那里是本年累计金额 那么 1月份申报时 又填 本年累计金额吗?
老师,8月账计提多了2700元,工资,不知道是那里怎么办,看了7.8月账看不出
但是是公司给他钱了,不应该是做其他应收?
同学,你好
你不是只有科目:有其他应付A
用这个就行
对,只有其他应付 我设置其他应收的时候,不允许设置,提示已经有这个科目了
同学,你好
那就用其他应付
其他应付的借方,和其他应收的借方,表示的意思一样吗
同学,你好
不一样的。
其他应收款是资产类科目,借方增加额表示资产增加,贷方增加额表示资产减少
其他应付款是负债类科目,借方表示债务减少,贷方表示债务增加。
那为什么出现前面那种情况,又可以只用一个科目呢
同学,你好 你只设置一个科目,为了方便,可以用一个科目