您好,这个你电费你计入成本就可以
老师你好,我们公司是从A公司租入厂房,但是我们公司将租入的厂房又转租给B公司30%的场地,A公司开具给我们公司的电费发票,其中包含B公司使用的电费,那我们在取得A公司开具的电费增值税专用发票,怎么做账呢?B公司每个季度会将他们承担的部分电费对公打款给我们公司
老师,有公司租用我们公司厂房,每个月我们先代付电费,到5月时开了3个月的电费发票给对方,那我们在代付电费和开出发票时要怎么做账呢?
老师,我们每个月交给电力公司电费10万,电力公司给我们开发票10万,我们交给电力公司的电费含承租方的电费,承租方负担的电费5万再交给我们,我们给承租方开了发票5万,承租方承担的费用我们还要做进项税转出吗?
老师,我公司把厂房出租,电费我要给他开发票,我们收到电力公司发票,承租方的电费我怎么做账
老师你好!电费户头是我们厂,但我们是租的其中一个厂房,我们厂付整个厂区的电费,电力公司把票开给我们厂,然后由房东把其他两家公司的电费收齐付给我们厂,我们能否把房东付我们电费金额部分开电费发票给房东吗?
申报印花税是根据不含税金额还是含税金额
老师,公司发放中秋节福利费怎么做分录
老师好,支出不超500元可以用收据税前扣除,我想问下,我公司租员工的车,租赁费每月500元,按月支付,这样可不可以依据此政策税前扣除?
招聘人员体检费如何记账?
老师:期间损益自动结转后,本年利润数在贷方,但是出利润表后,利润是负的,这个怎么理解?
现代服务*机耕费申报印花税的时候属于哪类合同?
我是小规模,请问开具普票出去,比如开具的是1个点的101元含税发票,请问凭证应该处理,需要分录,谢谢
社保缴纳并计提 --分录对吗 缴纳社保 借:管理费用-社保 (企) 其他应收款-社保(个) 贷:银行存款 扣回个人 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-社保 库存现金 结束 这个分录有啥问题没
老师你好,进项税额转出,账是红冲啦,但是申报表没报,还是去年2024年6月份,现在2025年啦跨年啦,进项税额转出,请问老师能申报么?急急
凭证装订要买装订机吗?
那租户的电费分录怎么做?
你的意思是你们收租户的电费,是吧
付电费时:借:供电局 10万 贷:银行存款 10万; 销售电费时: 借:现金收入8万 贷:其他业务收入8万 预提电费时: 借:制造费用-电费2万 生产成本-基本生产成本-制造费用8万 贷:预提费用-电费 2万 其他业务成本 8万 结转成本时: 借:生产成本-基本生产成本-制造费用 2万 贷: 制造费用-电费 2万
对,就是租户的电费我怎么体现出来,看起来不在我们公司的制造费用电费里面
老师,我上面分录是不是复杂了
这个你开发票给对方,然后确认收入
我其实是想问,这个十万的电费全部先到我们公司的制造费用电费里面,还是进去生产成本-基本生产成本-制造费用里面?
这个不能计入制造费用了,这个还有他们的电费,你直接计入其他业务成本就可以
我拿到十万的电费发票,那怎么账务处理合适?
这个计入到其他业务成本,因为这个电费你还要开票给其他租户
老师,我这样做可以么?电力公司总共取得发票含税10万,其中含税8万是租户的(租户4个公司都是小规模),剩余含税2万是我们公司自己的(我们公司是一般纳税人人) 账务处理: 付电力公司十万时: 借:电力公司 100000 贷:银行存款 100000 预提费用时: 借:制造费用-电费(我公司) 17699.12 其他业务成本-电费(租户公司)70796.46 进项税额 11504.42 贷:电力公司100000 分别开电费发票给四个小规模租户,收到租户电费时: 借:现金80000 贷:其他业务收入-电费 70796.46 销项税额 9203.54
可以的,这样做没有问题