你好,银行对不上是很容易找到原因的。(用银行日记账和对账单核对,就可以查明差异原因) 这个月截止到27号,还有9天时间,是很充分的。 需要查明不对的原因,才可以确定计入哪个科目的
老师,请问一下我们半路接了家公司,对方从来没做过账,然后我就按照最新的有什么就做什么了,那么银行流水这个对不上 我应该用什么科目调整银行还有税务的本来累计收入 什么的啊,
老师好!我新到一家公司上班,补做八、九两个月的账,发现银行存款科目余额对不上,以前的会计说从2019年建账以来,就没对上过,那我现在怎么处理呢,涉及到马上要报税的问题
老师您好。接了一家公司的账,有一年的时间,记账没有做银行流水,开具的发票直接借记银行存款,贷记主营业务收入,导致银行余额账目余额是实际余额不符,我现在想要把它调合理,应该怎么调整
老师您好,请问:我刚接手一家公司,之前会计给的科目余额表中银行的期末数,和银行流水的明细余额对不上,怎么办,是什么原因造成的?是不是说明之前会计有没入账的?蟹蟹
申报印花税是根据不含税金额还是含税金额
老师,公司发放中秋节福利费怎么做分录
老师好,支出不超500元可以用收据税前扣除,我想问下,我公司租员工的车,租赁费每月500元,按月支付,这样可不可以依据此政策税前扣除?
招聘人员体检费如何记账?
老师:期间损益自动结转后,本年利润数在贷方,但是出利润表后,利润是负的,这个怎么理解?
现代服务*机耕费申报印花税的时候属于哪类合同?
我是小规模,请问开具普票出去,比如开具的是1个点的101元含税发票,请问凭证应该处理,需要分录,谢谢
社保缴纳并计提 --分录对吗 缴纳社保 借:管理费用-社保 (企) 其他应收款-社保(个) 贷:银行存款 扣回个人 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-社保 库存现金 结束 这个分录有啥问题没
老师你好,进项税额转出,账是红冲啦,但是申报表没报,还是去年2024年6月份,现在2025年啦跨年啦,进项税额转出,请问老师能申报么?急急
凭证装订要买装订机吗?
比较多好几个月的账都没有做 好几个公司要做账 没时间了
你好,那可以先申报,之后(等时间比较充裕的时候)根据差异再做相应的调整处理。
好的 知道了
祝你学习愉快,工作顺利