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老师好!我新到一家公司上班,补做八、九两个月的账,发现银行存款科目余额对不上,以前的会计说从2019年建账以来,就没对上过,那我现在怎么处理呢,涉及到马上要报税的问题

2021-10-08 16:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-08 16:03

你好,建议你先申报着,不一样的也申报,然后报完税之后,你这个月开始具体的每一笔用你的银行对账单和你的日记账核对一下。

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快账用户6075 追问 2021-10-08 16:04

这样不会影响财务报表数据吗,税务申报会不会产生问题?

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齐红老师 解答 2021-10-08 16:11

你好,这样已经影响了,你现在还能来得及修改吗?这个月截止到26号,如果你在26号之前能处理完毕的话,可以的,可以现在先不报税。

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快账用户6075 追问 2021-10-08 16:20

肯定来不及,那我先报税吧,然后我要从现在开始到建账期间的银行存款业务逐笔查,对吗?老师

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齐红老师 解答 2021-10-08 16:22

对的是的,是这么做的。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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