第一行应付职工薪酬贷方发生额合计 第二行应付职工薪酬工资借方发生额合计

老师,企业所得税汇算清缴里的职工薪酬是明细账里的应付职工薪酬的累计数吗?
老师好,问下这次企业所得税新版新加的两行应付职工薪酬,如何取数
老师,企业所得税应付职工薪酬的两个数取哪里的数
老师好,问下这次企业所得税新版新加的两行应付职工薪酬,如何取数 第一行取数应付职工薪酬贷方,都包括哪些? 第二行按照应付职工薪酬借方,是不是和个税申报的税前收入一致?
企业所得税里的职工薪酬的2个数据应该在那个科目取数?
老师,老板转了3000到公账,但是他忘记备注投资额了,要不要叫他退了重新转?
老师您好,一季度盈利所得税缴了6000, 二季度申报时发现一季度实际支付工资数据不对,更正了一下,更正后发现 系统自动带入上一年弥补亏损数据, 这样申报表税跟之前申报的数据不一样, 多交的税系统提示退款,如果申请退款,退款部分可以冲减之前计提的所得税费用吗?
你好,中级经济法,既然约定禁止转让,为什么转让合同有效?
老师,公司注销需要哪些材料?
个体户个税为啥分Ab表,怎么区分的
我电子税务局,三方协议签了,增值税扣款成功,个税系统,怎么扣不起个税
购入电饭锅、空气炸锅、冰箱做销售汽车的赠品,可以不分摊交易价格直接入销售费用吗?
请教你一个问题,我刚成立的企业,6月两张进项票,借:应交税费-待认证进项税额,7月初报6月的增值税勾选了这两张票,那么借应交税费进项税额,贷:待认证进项税额这笔分录是做到7月对吧,6月就没有应交税费应交增值税进项税额,那结转未交增值税就只有销项那个税额,7月实际扣缴税款又是抵扣了勾选的发票的,那不是6月账上未交和7月实缴对不上吗?是我哪里处理的不对
有些单位回款的时候会扣下一部分,不给了,这部分不给的回款先挂在应收账款,还是当月计入营业外支出?让开的收据是总金额的收据,实际付款是扣除一部分的回款。
一般纳税人,是专业分包的工程公司,可以开劳务发票3个点?
本期发生额吗
本年累计发生额合计
借方是工资的应付数,贷方是工资应付数加上单位社保公积金吧
支付给员工的是工资表里的应发数吧
借方的对,但是贷方的不对。贷方的还包含着福利费、工会经费、职工教育经费等。
借方、贷方都是应发工资。