第一行应付职工薪酬贷方发生额合计 第二行应付职工薪酬工资借方发生额合计
应付职工薪酬和管理费用下的数据不一致,在填报企业所得税汇算清缴的职工薪酬支出时,是填哪里的数
所得税汇算清缴的职工薪酬从哪里取数
老师,企业所得税汇算清缴里的职工薪酬是明细账里的应付职工薪酬的累计数吗?
老师,企业所得税汇算清缴应付职工薪酬里的社保指的是应付职工薪酬-社保 贷方一年的数对吧
老师企业企业所得税年度汇算清缴:职工薪酬的税收金额是从哪里取数的?
请问老师中秋节给员工发100元中秋礼红包,怎么做账?可以税前扣除吗?
老师 现在老板让我把 9月份以前的不用管,9月份领料金额 和9月份采购金额 有相差50多万 找出来 差在那里 ,想知道 是仓库的库存错了 还是采购在乱采购 不知道从那里查
老师,我公司找个人写词曲,也不给发票,这样的帐怎么处理?挂往来吗?二级科目都写个人行不?
请教老师:所得税申报表→附报事项1→(1)已计入成本费用的职工薪酬填列数我理解是基本工资+单位承担的(社保+公积金)的今年累计数。(2)实际支付给职工的应付职工薪酬填列数我理解是基本工资-个人承担的(社保-公积金)的今年累计数。如果理解正确的话,这个累计数的开始和结尾怎么界定?谢谢
未开票收入怎么写会计分录
零星支出单次小于500元的,凭证应该怎么处理,钱应该怎么从公帐支出,现在钱是已经由法人垫付支付了
会计审核原始凭证审核哪些地方?
公司18年开展业务,一直没有建账、现在要建账没有凭证、可以直接拿现有数据建立吗?这个后面没有凭证支撑怎么办
老师 个体工商户销项金额一个季度开了210000,要交400的的经营所得税,开进项发票成本票怎么算?
@董孝彬老师晚上好!又是一个老会计让我录她的手工账,我录入的电脑上后,这个其他应付款一直是红色的,啥意思?他们单位好像也是只交医保,其他不交是不是就是这种情况?我老是理解的模棱两可,又不敢问她
本期发生额吗
本年累计发生额合计
借方是工资的应付数,贷方是工资应付数加上单位社保公积金吧
支付给员工的是工资表里的应发数吧
借方的对,但是贷方的不对。贷方的还包含着福利费、工会经费、职工教育经费等。
借方、贷方都是应发工资。