您好,这个后面会开发票过来吗?
老师,我们21年补发给法人的工资,现在查到代账公司说这笔是往来,解释说不能入工资所以一直挂着法人的往来科目上面,明明银行支付单备注写了工资的。现在应该怎么处理?
你好 老师 环保公司 有些素材会找外面兼职的人来写 付款的时候是付给个人的 让他们个人提供发票也不太可能 这种情况公司该怎么处理合适?
老师建筑工地项目需要二级建造师,然后我们就从机构找了4个人员挂证,那么这个人员就是给上社保(公司+个人),也不给开工资,但是我这想给申报工资就是个人担负社保的金额521元,那么日工资,天数这个写多少呢,还去老师指点
老师,我们公司来了一个财务主管,因为之前做账,我们把个人借给公司的钱,摘要都写了借款,这个主管要求我们现在借款摘要都写往来款,这样合理吗?如果现在都写往来款,那前几年的摘要是不是都要回去改?
老师,你好,公司工人都是这个人找的,我们付给他承包款,没发票,这样子是一直挂在那吗,怎么处理呢
老师,个体户老板申报经营所得时不能享受6万免税,说已在综合所得中享受减免,我只是添加了人员报送并没有报送工资,怎么修改让在经营所得里享受减免呢
老师,个体户改查账征收了,老板就又新成立一个定额核算的个体户,用定额的新户开了一部分发票,但是金额不大,会有风险么
老师好,电脑重新装系统了,个税信息重新填上去申报的时候出来这个提示要怎么处理呢
老师好,电脑重新装系统了,个税系统信息怎么恢复呢
老师:我们是运输公司,有几辆大货车,加油卡是几万的充,几辆车共用,这个充值油卡时要记入待摊费用吗?借:待摊费用一加油费,贷:银行存款。然后月末分摊,借:主营业务成本一加油费,贷:待摊费用一加油费吗?还有我们高速费也是一次充卡,几辆车共用的,是不是也和加油一样处理?以上这样处理对吗?谢谢老师
关于工资,社保,个税的计提和发放会计分录,及做账时间 月末计提做几个分录,次月做哪些分录
老师 我想问一下就是关于那个固定资产折旧方法的计算 嗯……我看着这个公式去算的话还是会算的 但是呢 如果不看着书上的公式的话就不是很会了 这个是不是因为对公式的不熟悉呀 是不是要多刷题还是要怎么样呀?在备考初级职称
第三季度所得税预报表中,职工薪酬中计入成本费用的应付职工薪酬和支付给职工的职工薪酬这两个数怎么填? 我举个例子比如 2211-应付职工薪酬,科目有二级明细,2211.01是职工薪酬, 2211.02 是社保, 2211.03是福利费, 2211.04 是工会经费, 2211.05 是教育经费 2211.06 是公积金, 回答的方式第1个数取某某科目的借方或贷方 第2个数去某某科目的借方或贷方 如果需要几个科目合计取数,那么就说哪几个科目合计的借方或贷方。
老师您好!2025年交纳的2024年残保金计入哪一年
请问老师,在生产中消耗的黄油、期、胶带等辅料怎么做成本核算?就生产四中型号的设备按品种法做成本核算?
不会给发票的
所以都挂一个人(个人)可以不?
可以挂一个人,但这个如果入费用,要调增处理的
挂其他应收款吗
还是挂成本
不知道怎么做分录?
借:管理费用-劳务费
贷:银行存款