你好,是不是因为为了少交个税,采用个人账户支付的?
老师,你好,我公司实收资本一直未到位,在账上一直挂着其他应收款,但是工商年报一直按照资金到位填报的,现在税务稽查一直在追问这笔挂账多年的其他应收款,我们该怎们解释?可以明说是注册资金不到位吗?
老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷:银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷:银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
老师,我们21年补发给法人的工资,现在查到代账公司说这笔是往来,解释说不能入工资所以一直挂着法人的往来科目上面,明明银行支付单备注写了工资的。现在应该怎么处理?
老师,请教一下,2019年起代账公司帮我们做账,一直给法人申报个税,用现金冲减应付职工薪酬,实际并未发放给法人,法人在其他公司上班有工资,并每月超过5000元的扣减额度,也就是说,在我们公司给法人申报的所有金额,在汇算清缴时都要补个税。今年法人才发现这个事。要求要调整个税0申报,因为法人并不是实际的经营人,不愿意用补税的方式处理。所以我们只等更正个税的申报,现在涉及到历年的汇算。要改的年份太久了,如果一年一年的改财务报表,这个工程太大了,我想是不是按调表不调账的方式走会好点。就是继续挂着应付职工薪酬,有条件时再给法人发放工资。 帮检查一下,我按下面方式走,合不合适。这个是否可行。
老师好,公司找个人给厂房装修刷墙等不能开发票,公司可以以无票支出调增处理吗?
小规模纳税人卖东西开专票用交税吗?
你好,问下我们24年12月工资没有计提,今年1月发了个税也是1月申报,那我填企业所得税季报中已记入成本的应付职工薪酬要不要加上这个金额
老师早,我公司有出口业务,那银行存款有几个明细?公户在中国银行,外汇账户在建行,那银行存款是不是有3个明细啊 银行存款—中国银行 银行存款—建行(美元) 银行存款—建行(人民币)
小规模纳税人和一般纳税人在什么科目什么情况下该用含税价或者是不含税价入账怎么辨别
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
不是,公户交的,当时算少了,没付,后来补付了
你好,那你们申报个税的时候是按照哪一个申报?
按照金额少的申报,跨年之后才补发少发的工资
你好,这个没有关系的补发的次月申报个税就可以呀
老师,请问这个账务处理怎么搞?分录?
借其他应收款贷银行存款,你们发工资, 借应付职工薪酬工资贷其他应收款