(1)购入专利权 借:无形资产——专利权 200 000 应交税费——应交增值税(进项税额) 12 000 贷:银行存款 212 000 (2)持有期间按月计提摊销 月摊销额 = 200000 /10 / 12 约等于1666.67 (元) 借:管理费用(或其他相关费用科目) 1 666.67 贷:累计摊销 1 666.67 (3)转让使用权(第4年,转让期2年,按年收费50 000元不含税) 每年收取使用费时: 借:银行存款 53 000 贷:其他业务收入 50 000 应交税费——应交增值税(销项税额) 3 000( 50000 * 6% ) 转让期间按月摊销(摊销额仍为1 666.67元/月): 借:其他业务成本 1 666.67 贷:累计摊销 1 666.67 (4)转让所有权(第6年,收取价款120 000元不含税) 累计摊销额 = 1666.67 * 5 *12 = 100 000 (元) 账面价值 = 200000 - 100000 = 100 000 (元) 借:银行存款 127 200 累计摊销 100 000 贷:无形资产——专利权 200 000 应交税费——应交增值税(销项税额) 7 200( 120000 *6% ) 资产处置损益 20 000( 120000 - 100000 ,收益部分)
老师能不能给我解释一下第三大题
对不起老师,我在历年真题2里面第二十三题,我还以为直接在哪个题的下面点问,老师就能看到呢,我看看能不能复制,因为题好长呢
那个老师帮我看看我这个题,下面是题目和我计算的过程能不能帮我计算一下第三问有点不会
老师您好,第一题第三小问和第三题第四小问考点不是一样的么,我看答案答法都不一样,懵了
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
老师帮我看一下第一题该怎么写
老师,请问我新入职一家公司,前任已离职没有人交接,我要怎么查询未申报退税的报关单数据。谢谢! 电子税务局或电子口岸,怎么查询哪些报关单已经申请过退税,哪些报关单还未申请过退税。
老师,个体户老板申报经营所得时不能享受6万免税,说已在综合所得中享受减免,我只是添加了人员报送并没有报送工资,怎么修改让在经营所得里享受减免呢
老师,个体户改查账征收了,老板就又新成立一个定额核算的个体户,用定额的新户开了一部分发票,但是金额不大,会有风险么
老师(4)这一段我没看懂呢可以详细说说吗