你好做内部费用也是可以的
我们公司外购货物用于年终奖需要视同销售缴纳增值税吗?已将货物购买金额作为工资薪金一部分缴纳个税
老师,我们是药品销售的代理商公司,公司用于礼品的费用比较多,比如一次性采购20000元的礼品,每个人业务员根据需要领用;这个礼品我会计处理是一次性做费用处理,后期领用不处理;还是先做入库存货处理,后期领用做出库费用处理呢
公司行政部门买的烟酒礼品怎么入账呢。 是只考虑进来的账务处理,还是也要考虑送人那一段的需不需要视同销售?有哪些需要考虑的税务风险呢
我们公司同时享受农产品即征即退,也是免抵退企业。有一笔业务对外出口样品不收费用,视同内销处理。做销售费用处理,那视同销售税额到底属于一般货物还是即征即退呢。
老师,公司自领销售物品用于办公视同销售吗?需要缴纳销项税否?账务处理是怎么样的呢
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛