你好,注销是没法还的,要转入到营业外收入里面,也就是相当于转到利润里面了。
老师好,我家一般纳税人,有时账户没有钱,有一股东就以他的名义往账户存点钱好交费,这分录是,借,银行存款,贷,其他应付款~~吗? 还是,借,银行存款。贷,其他应收款 怎吗区分,甚噢时候用其他应收还是其他应付 但是有时候,公司往账户存钱,不想用现金去存太麻烦,就用一股东的个人账户直接转到公司账户里了,但是银行显示是这股东的名字存的,这不是从这股东借款,所以有时我就摘要写存现金,借,银存。贷现金可以吗
老师,我想问一下个体户主营收入的钱转入到老板私人账户上,这个就相当于分红,我原来记到其他应付款里面了年末想冲掉其他应付款,由于个体户没有股东,只有老板,是不是不用记入应付股利,年末的时候我可以这样做吗?借利润分配贷应付利润,借应付利润贷其他应付款,借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。老师我这样做可以吗?
公司注销,银行销户,账上只有50了,柜员说除了利息,结算下来还倒差银行40。然后现金转了笔进去补扣管理费。那转转进银行的这几十块钱无法报销了可以做这个分录吗?还是说有哪种更好的处理办法 收钱-借:银行 -贷:其他应付款 销账 借-其他应付款 贷-未分配利润
前期公司采购法人用个人账户垫付了钱,我挂的往来,借:费用等 贷:其他应付款—法人 目前公司现金余额不足,这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗?还是直接归还法人垫付款? 取现备用 借:银行存款—个人 贷:银行存款—公账建行 借:库存现金—备用 贷:银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧? 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢?借:其他应付款—法人 贷:银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
22年7月9#应做借其他应付款 贷银行,但是当时做的管理费用贷银行,23做账直接做借:利润分配-未分配利润可以吗?问题2多年不付的款项(多个供应商加起来金额是1373.04元)应付账款贷方余额。问题3应付账款借款有余额,不开票了。做借:利润分配-未分配利润贷应付账款可以吗(总金额198.2元)问题4 以前年度有个应付账款借方余额(其实对方已开票。当时会计做账的时候漏记了这个发票总金额是102300元)我现在做借:利润分配-未分配利润贷应付账款可以吗问题5有个购买固定资产的发票未入账,我直接按总金额借:固定资产贷应付账款对吗(税款还没错她做的,所以我按的含税金额入的固定资产)
公司收到银行单是人社中心转到账上703元稳岗返还,会计分录如何做?到时候申报三季度所得税中需要放在已记入成本费用的职工薪酬中么?
老师,什么是企业所得税税负?
请问一下,合伙企业用什么准则呀?账务跟公司账务有什么主要的区别呀
老师 员工报销出差过程中给项目上领导买烟送的礼这个发票一块入到差旅费里好呢还是业务招待费呢?
老师,生产水泥搅拌罐,成本核算用方法,是品种法还是分部法,分批法,具体怎么核算,您能帮我写个详细的步骤吗
老师,开票系统商品和服务税收分类编码选取的依据是什么
你好老师,如果员工在10月份发了7——9月的工资,请问个税怎么申报
第(3)项里面将委托加工的高档化妆品收回后5%用于继续加工成套化妆品,但是后面并没有说用这5%生产的高档化妆品卖了啊,不是应该在卖的时候才可以抵扣委托加工被代收代缴的消费税吗?然后就是问甲企业应该交多少车辆购置税,题目中购进的6辆中轻型商用客车并没有说6辆都是自用啊?为什么都要交车辆购置税?
老师,融资租赁中的留购价款是在最初记录固定资产的入账价值还是在租赁期满时,记入固定资产价值?
我们公司是服务型,有一个课程是一年期,那么学费就每个月平摊,有一个课程终身可以学习,那怎么做账?麻烦老师给我解析一下
老师,你的意思是可以直接转到利润里去,对吗
先转入到营业外收入,然后营业外收入转到利润里面。
那如果我把之前的凭证调整一下,把借方利润分配调成其他应付款呢
这样利润表也不会变,其他应付款科目也会金额也会少,对不
前期申报里的数据也不用更改
是的,本年利润不会变,其他应付款科目减少。如果想要调整的话,原始凭证要写成归还借款。