老师正在计算中,请同学耐心等待哦
应交税费---应交企业所得税 本年借方,即有支付以前年度的企业所得税,又有支付本年度的企业所得税,如季报填写已缴所得税时,是填写本年支付本年度的企业所得吗?本年支付以前年度的企业所得税,是做这个科目吗?
想咨询一下,公司租赁个人的住房,开票及支付都是一个季度,个人所得税代扣代缴可以按月申报吗?还是一次性支付的当月申报实际付款额。
企业所得税年度汇算,工资薪金支出实际发生额填什么数据?是2023年1-12月实际支付的工资吗?还是在2023年1月1日—汇算清缴前支付的上年度工资?
四月份缴纳的所属于三月份的个人所得税,这笔钱我在申报第一季度利润表时应该加上吗(按税收所属期)?还是把这笔钱算在第二季度(按实际支付日期)
老师好:3季度企业所得税职工薪酬已计入成本费用,实际支付的应付职工薪酬怎么填报,之前没有计提工资?
老师全年一次性奖金没有减免税额吗
老师,我们是一般纳税人,农民自产农产品发票,我勾选的时候有税额。我买的时候付的是18万,但勾选的时候它金额是18额税额,还有1万6。那这张发票我怎么做会计分录,税额又怎么处理?
老师好,安装服务费开票,需要交印花税吗
请问老师 我们运输公司上游87.28 下游价格81.44我们要上多少税
一般企业广告费用扣除标准是收入乘以15%。这里的收入包括哪些?包括技术转让的收入吗?
老师,企业银行印鉴是一年年检一次吗?要法人本人去柜台办理吗?
请问老师,企业所得税申报时,弥补亏损自动减掉了3季度的利润,最后少交了一部分所得税,这个要怎么做账,直接按弥补后的所得税计提缴纳就可以还是要补充账务处理,怎么补充呢
请问老师 我是9.28号开通的税务 10月份要报税吗
我是销售方,我开票金额13万,实际客户只支付12.5万。票已经勾选抵扣了,该怎么做账呢
老师 我想问下我们往外开具的 税率6%服务费发票 用缴纳印花税吗 如果要交按印花税里哪一条税目交呢
同学你好 不算在内
我是说应付职工薪酬实际支付的部分,1月份支付上面12月份工资,我按实际支付的申报1月个税的,现在填报三季度实际支付工资薪金我是包含还是不包含
如果现在实际发放工资薪金不包含1月支付上年的12月工资,就与我个税申报不一致了
一月支付12月工资的不含