您好,把去年分录做红字冲销就行
收到今年开的冲红的去年的专票 去年已经抵扣了 怎么做分录 需要转出进项税额吗
我们企业去年开了专票,今年1月份才做了红冲,5月份才收到退税,这个业务该怎么做分录呢
老师,去年开的发票做了收入跟成本,今年发现开错了,在今年把去年那份发票给红冲了,这个要怎么做帐?
我去年开的票今年红冲了 这个损益调增怎么做分录呢
去年开的专票是3个点今年开1个点,今年红冲了2万多的票怎么交税
高新技术企业中,有的公司使用的是研发支出科目,期末把不能资本化的支出转入管理费用(可能这个公司所有发生的研发支出都不能资本化),有的公司则直接使用研发费用科目,直接进当期损益。为啥会这样?
老师请问贴现怎么算的
已认证的发票,隔几个开了红字发票,如何入账,需要进项税转出吗
老师,6月收到对方8万元发票,9月份支付对方9万 ,多支付的1万怎么做分录? 以后对方还会开发票过来(可能11月份才开)
9月份新成立一家小规模公司,对公账户突然进账增多,会不会容易引起税务的注意???
我司是机械租赁公司,从其他家公司租入吊机,如何做会计分录?
老师房产税和土地使用税可以只申报一个吗
老师,交完社保后具体每个职工的明细在哪里查?没看到医疗的
比如,A公司跟甲公司签约了50万的合同,收钱是由我们的A公司收款,30万发票是A公司开的,另20万是B公司开的,A跟B公司签一个代收款协议,A公司再把B公司开票的20万转过去,这样操作对这两家公司有什么风险,这样正规吗?按道理来说,应该是B公司给甲公司开票,20万款应该直接转到B公司才正规吧,代账说可以这样操作,合规吗?
老师:筹建期间,员工工资为什么不可以在开办费核算?
红冲了重新做,不是要影响所得税
因为您已经红冲,意味着收入减少,就已经影响利润了,也就是间接影响所得税了
需要重新调整吗
这种跨期退货一般是做在当期就行,不需要调整,
不是退货,是增值税点搞错了,去年开的5个点,其实是9个点,现在红冲了重开
您这种一般冲红重开在当期一正一负做账就行,不用调整24年了
好的,谢谢老师
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