你好 ;你是什么准则的。这样好判断科目做账 。 你的意思是开错了 但是要红冲。 那你们红冲的金额 是否一致的
老师,去年开的发票做了收入跟成本,今年发现开错了,在今年把去年那份发票给红冲了,这个要怎么做帐?
老师去年8月份开错发票,9月份退回来重新给他们开了一笔,老板不知道退回来的发票要红冲,到今年4月份我去开了去年8月份退回来发票做红冲,报年报的时候今年红冲去年的发票可不可以抵扣
老师我今年红冲了去年的成本发票?开在了今年,那我要更正去年的企业所得税申报表吗?
老师,想问下,今年年初开了红冲的发票,但是去年12月份做账的时候,把年初开的那笔发票对冲了,导致我今年做账发现总的开票收入就不对了?跟税局的用本年累计的收入也就不对了!这种情况,这种差额怎么办
去年的费用发票做了帐,今年发现开错了,现在发票更正,需要做帐务处理吗?
一个公司内帐如果不做帐只借助电子表格每个月的利润是不是就是收入减去支出 把往来借款单列
老师好 这里的财政拨款,我有点不是很明白,是说收到财政拨款的这些纳入财政预算管理的事业单位、社会团体,他们在收到的时候不用作为财政补贴处理,相应的这些所对应产生的支出不能税前列支,但要相应做台账管理,是这意思吗? 然后就是明明是财政补贴但被界定为不征税收入,是为什么?
老师,你好,请问我公司采购了一批货物,因为没有付款,所以对方没有开发票过来,但是货物已经在我仓库了,我公司现有销售了这批货物,但是不知道进项发票是怎么开的,我现在要开给客户,在新增货物信息的过程中,应该怎么分类呢?
@董孝彬老师你好,帮我解答一下4题中B选项联合单位销量是怎么算出来的,5题中为什么财务杠杆系数为1.企业不存在财务风险呢。
为什么现值指数要1+?因为现值指数大于1吗?不是1082.72/2300吗?
老师好 我想问这里一次性收取租金,老师课上举例是不是写错了?在企业所得税上不是可以在24年7月跟增值税一样一次性确认36万的收入吗?或者也可以分期确认也就是24年7月只确认一个月即1万的租金。因为我看课件上中间写了:可对上述已确认的收入,“可”不就是代表这个可以那个也可以的意思吗?为什么老师课上只写确认1万,我觉得这里有问题,麻烦老师帮忙看看。
老师好 我想问 如果预收款的对象是生产期限超12个月的大型设备,那企业所得税上确认收入是按发货还是按生产进度?
老师不是在l和h之间不做调整吗,现在刚刚好是最高点啊
老师你好,我想问一下这个题目里面的退还土地出让金,契税能不能退啊,买了两个不一样的真题试卷,一个能退,一个不能退,
老师您好,非货币市场模式,请帮我举个例子
小企业会计准则,金额一致的
你好; 一致的话 。直接红冲即可。 你红冲后还开不 ? 你原来分录咋挂的。 发来看看
红冲后不再开了。关键是去年2020年开的发票,今年2021年才来红冲。
当时的帐是这样做的。今年开了红冲发票后再怎么做帐才可以?
你好 ; 现在做 :借 利润分配-未分配利润 ; 应交税费-应交增值税 贷 应收账款。 借 利润分配- 未分配利润贷 应交税费-应交增值税
不能红冲今年的主营业务收入跟成本是吗?去年公司亏损35900元,这个93600搞错了不是收入,去年亏损的应该是129500元,在今年才红冲的话就体现不出来了吧?
你好; 跨年了哈。 不能直接去红冲的
那如果去年及时发现红冲了就有12万多可以留抵企业所得税,今年才发现红冲就没️抵了吗?开的负数发票?
你好 ; 是的额你要 开负数发票 走利润分配去冲