你好,你这里要按照实际支付的金额入账。
老师,我公司收到一个发票金额是30万元,实际需要付款金额是25万元,并且以后都不需要付款,三个月后付款,请问,分录怎么做
老师,我们污水管道改造项目,施工合同上每3个月给我们支付工程进度款,上个月我们给业主开票1000万,怎么做分录?这个月款到账又怎么做分录?成本怎么结转呢?
现在我们公司是一般纳税人,有个项目已经支付了已经摊销12个月的项目款5万元,现在支付剩下的6个月3万元,收到专票,要怎么做会计分录?
老师,购买固定资产,通常是分几期付款的。就比如我一个机器100万元,第一期3月我付款30万元,对方发货,第二期4月我收到货了,付款30万元。 但是呢,我在5月份就已经收到全额发票了。 最后一期9月,安装完毕后,使用正常就付款,40万元。针对这种情况,我第一期,第二期,以后最后一期付款,我分别怎么进行账务处理?因为付款分别在不同月份,而且收票也在不同月份。
老师,我在9月份进无票收入174万,已经结转成本128万,已经报了税,在12月分开了这部分发票145万,成本是109万,这个要怎么做账
老师,分录做错了。什么时候用红字,什么时候用相反分录?
请问每个月做账,先计提本月工资,在结转主营业务成本吗
高新技术企业中,有的公司使用的是研发支出科目,期末把不能资本化的支出转入管理费用(可能这个公司所有发生的研发支出都不能资本化),有的公司则直接使用研发费用科目,直接进当期损益。为啥会这样?
老师请问贴现怎么算的
已认证的发票,隔几个开了红字发票,如何入账,需要进项税转出吗
老师,商贸企业所得税税负率多少啊
老师,6月收到对方8万元发票,9月份支付对方9万 ,多支付的1万怎么做分录? 以后对方还会开发票过来(可能11月份才开)
9月份新成立一家小规模公司,对公账户突然进账增多,会不会容易引起税务的注意???
我司是机械租赁公司,从其他家公司租入吊机,如何做会计分录?
老师房产税和土地使用税可以只申报一个吗
我5月份入账的时候,收到3万发票,按这个做了3万的分录
9月份才支付的 那这1000元,总不能一直挂着未付吧?
你把之前的这个分录红冲多出来的1000元就可以了。
比如我之前做的是 借:管理费用 3万 贷:应付A 3万 现在我做一笔 借:管理费用 -1000 贷:应付A -1000 这样?