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老师,我5月收到别人3万发票,9月经结算,我只需要付2.9万 这个1000元差额,怎么做分录

2025-10-19 22:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-19 22:15

你好,你这里要按照实际支付的金额入账。

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快账用户1064 追问 2025-10-19 22:15

我5月份入账的时候,收到3万发票,按这个做了3万的分录

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快账用户1064 追问 2025-10-19 22:16

9月份才支付的 那这1000元,总不能一直挂着未付吧?

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齐红老师 解答 2025-10-19 22:17

你把之前的这个分录红冲多出来的1000元就可以了。

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快账用户1064 追问 2025-10-19 22:28

比如我之前做的是 借:管理费用 3万 贷:应付A 3万 现在我做一笔 借:管理费用 -1000 贷:应付A -1000 这样?

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你好,你这里要按照实际支付的金额入账。
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同学你好, 如果是对方不要这个钱了。 那计入 营业外收入 借 应付账款 贷 营业外收入
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之前5万不包含这个三万的 借预付账款 进项 贷银行存款3万
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