齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好 第一期计入预付账款 第二期增加固定资产,并确认应付账款100-30-30=40
第三期支付应付账款
可以按照我题目的月份给答案吗?
好的, 3月付款 借:预付账款 30 贷:银行存款 30 4月 借:固定资产100 贷:预付账款30 应付账款70
好的, 3月付款 借:预付账款 30 贷:银行存款 30 4月 借:固定资产100/1.13 贷:预付账款30 应付账款100/1.13-30 借:应付账款 30 贷:银行存款30 5月收到发票 借:应交税费—应交增值税(进项税额)100/1.13*0.13 贷:应付账款100/1.13*0.13
9月付款: 借:应付账款40 贷:银行存款 40
其中不明白:1、4月份我收到货,你就已经入账固定资产了?不明白,我还要安装的呀,而且实务不是收到发票才入账固定资产?你这时间点,只有个机器入库的单据,没有任何单据了,你就入账固定资产,可以这样子嘛?
嗯,有道理,4月到货先计入在建工程。安装完再计入固定资产。
请问你的预付款,我可以用其他应收款来代替吗?
同学你好 购买固定资产产生的预付款项,应该通过预付账款科目。
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老师,设备到了之后,还没有安装完成,是不是不能确认为固定资产,需要等安装完之后才能入固定资产呀
老师这发票不能用对不
老师,劳务报酬和工资,劳务报酬预交工资的形式3%吗,还是20%,汇算是两个是单独计税,还是合在一起安工资交税
不是最高2个月封顶吗?是12个月吗?
董孝彬老师您好!昨天的问题还需要再问一下 谢谢!
发票比实际报销金额多怎么做账?
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第三期支付应付账款
可以按照我题目的月份给答案吗?
好的, 3月付款 借:预付账款 30 贷:银行存款 30 4月 借:固定资产100 贷:预付账款30 应付账款70
好的, 3月付款 借:预付账款 30 贷:银行存款 30 4月 借:固定资产100/1.13 贷:预付账款30 应付账款100/1.13-30 借:应付账款 30 贷:银行存款30 5月收到发票 借:应交税费—应交增值税(进项税额)100/1.13*0.13 贷:应付账款100/1.13*0.13
9月付款: 借:应付账款40 贷:银行存款 40
其中不明白:1、4月份我收到货,你就已经入账固定资产了?不明白,我还要安装的呀,而且实务不是收到发票才入账固定资产?你这时间点,只有个机器入库的单据,没有任何单据了,你就入账固定资产,可以这样子嘛?
嗯,有道理,4月到货先计入在建工程。安装完再计入固定资产。
请问你的预付款,我可以用其他应收款来代替吗?
同学你好 购买固定资产产生的预付款项,应该通过预付账款科目。